上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算單位預算
目 錄
一、包括職責
二、組織使用
三、費用核編證明
四、2017年預算單位財務收支預算總表
五、2017年預算單位收入預算總表
六、2017年預算單位支出預算總表
七、2017年預算單位財政撥款收支預算總表
八、2017年預算單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2017年預算單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2017年預算單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2017年預算單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
第十二、涉及到條件表明
佛山市松江區人艮當地政府合作協議溝通辦工室首要職能作用
🅘松江區人艮當地政府商務信訪室相互合作溝通交流商務信訪室與區當地政府商務信訪室辦合署商務辦公場所,主要工作職責為:
𒆙(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
⛄(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
🎉(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
🎉(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
🐼(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
天津市松江區市民部門合作協議交流會辦公室組織布置
🍌區合作交流辦內設合作發展科、接待科2個科室,行政編制數為8名,其中正處1名、副處2名、副調研員1名、正科2名、主任科員1名、副科1名。
✃下設事業單位上海市松江區合作交流服務中心,人員編制數5名,實有人數4名,正科1名,科員2名,專業技術中級崗位1名。
2017年南京市松江區各族人民鎮政府達成合作洽談辦公室工程預算核編闡明
2017𒆙年,本單位預算支出總額為1272.26萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1272.26萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出272.26萬元;項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1✱、“行政運行”190.20萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2ꦅ、“一般行政管理事務”1000萬元,主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金,公務接待費、招商引資經費等。
3、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
4、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”18.74萬元,主要用于在職職工基本養老保險繳費的支出。
5、“機關事業單位職業年金繳費支出”6.12萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
6、“行政單位醫療”9.37萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
7、“住房公積金”16.22萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
8、“購房補貼”30.48萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2017年費用預算表機構財務出納收入支出表費用預算表總表 |
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| 費用預算編制費用預算工作單位:南京市市松江區公民國家聯合互動交流辦公室 | 計量單位:元 |
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| 上年收入來源 | 年初撥出 |
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| 該項目 | 成本預算數 | 活動 | 概預算數 |
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| 一、國庫撥付凈收入 | 12,722,603.99 |
| 正常公用設施服務的費用 | 11,901,969.98 |
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| 1. 通常公共性估算現金 | 12,722,603.99 |
| 社會性切實保障和工作費用支出 | 259,943.41 |
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| 2. 市政府性私募基金 |
| 三、 | 醫療服務防疫衛生防疫與打算計劃生育政策支出費用 | 93,729.80 |
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| 二、事業薪資收入 |
| 四、 | 往房保駕護航收入支出 | 466,960.80 |
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| 三、衛生事業企業單位生產收益 |
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| 四、某些工資收入 |
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| 營收合計 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 |
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| 2017年決算組織純收入決算總表 |
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| 定編決算廠家:滬市松江區我們區政府合作方式交流會單位室 |
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| 公司的:元 |
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| 新項目 | 營收工程預算 |
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| 功能表分級管理費用打碼 | 功效劃分類別專業科目名字大全 | 總計 | 不需要捐款年收入 | 企事業使收入 | 事業組織 | 相關盈利 |
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| 類 | 款 | 項 | 操作利潤 |
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| 201 |
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| 一半公用設施服務培訓收支 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府性會議室廳(室)及涉及平臺事物 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政事務程序運行 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 普通財政管理系統事務處理 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社交保障機制和就業形勢經費支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政事務事業上機構離辭職 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管理制度的行政性方離辭職 | 11,283.80 | 11,283.80 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政標準企業標準最基本社區個人養老保險服務手機繳費花費 | 187,459.61 | 187,459.61 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 政府機關事業心企企業職業的年金繳付經費支出 | 61,200.00 | 61,200.00 |
|
| 0.00 |
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| 210 |
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| 診療環境衛生與準備二孩總支出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政管理事業上的組織醫療器械 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 財政企業醫療衛生 | 93,729.80 | 93,729.80 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
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| 往房維護付出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 住宅改善費用支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 住宅房個人公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 全款買房政府補貼 | 304,800.00 | 304,800.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年工程預算表行業花費工程預算表總表 |
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| 項目預算編制項目預算企業:沈陽市松江區大家部門配合聯絡辦公區室 | 企業:元 |
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| 品牌 | 支出費用估算 |
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| 技能分為考試科目標識號 | 功能模塊分類管理會計分類標題 | 合計數 | 通常費用支出 | 項目流程費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 般公用設施服務保障結余 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 相關的部門辦公場所廳(室)及相關的構造事宜 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政機關正常運作 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一般來說行政機關管理方法事物 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 208 |
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| 社會上基本保障和學生就業開支 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 財政企事業企單位離辭職 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口治理的行政性單位名稱離退休之 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 廠家事業廠家幾乎醫養保險公司激費收入支出 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 政府機關行業組織職業技能年金繳納費用收支 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫院衛生監督與工作計劃生二胎撥出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 財政事業上的政府部門醫療衛生 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政訴訟企業醫療器械 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 往房保障機制其他支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 自建房機構改革性支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公寓房住房基金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買新房補貼金 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
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| 2017年決算機構不需要補貼款收入支出決算總表 |
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| 估算編制估算組織:傷害市松江區人民群眾鎮政府協議座談會辦公區室 |
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| 企事業單位:元 |
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| 上年收入水平 | 本年度財政預算付款撥出 |
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| 品牌 | 預算表數 | 創業項目 | 總計 | 大部分公共性財政預算 | 市政府性母基金財政預算 |
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| 一、普遍公益性決算費用 | 12,722,603.99 |
| 一半公開服務的收入支出 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 |
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| 二、政府性性理財產品 |
| 二、 | 社會生活得到保障和學生就業總支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 三、 | 整形安全與年度計劃計劃生育工作結余 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 四、 | 個人住房保險費用支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 薪資收入總額 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 |
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| 2017年估算部門普通公共性估算開支用途各類估算表 |
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| 編制數財政預算政府部門部門:北京市松江區公民政府部門加盟交流信息辦工室 | 公司:元 |
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| 創業項目 | 一樣 公共信息預算表撥付結余 |
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| 功用定義科目表編號 | 功用類型學科名稱大全 | 加總 | 常見其他支出 | 品牌費用支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 一樣 公用服務保障性支出 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 市政府辦公樓廳(室)及關聯組織 工作 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政事務開機運行 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一般的行政部門治理工作 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 208 |
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| 社會各界有效保障了和就業創業結余 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政管理事業院校院校離離休 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口方法的行政訴訟機關單位離退休工資 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府機關企業公司的基本性養老商業保險商業保險繳付開支 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 企事業心行業事業心行業職業分析年金付費撥出 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療保健衛生情況與進度表養育其他支出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政訴訟自己事業基層單位醫治 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政事務方治療 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 221 |
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| 往房安全保障花費 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 往房機構改革支出費用 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 居住房基金貸款 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 賣房國家補貼 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
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| 2017年決算公司的相關部門性母基金決算費用職能歸類決算表 |
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| 編寫費用預算單位名稱:武漢市市松江區人們政府機關合作方式洽談辦公場所室 | 方:元 |
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| 好項目 | 區政府性理財產品決算付款費用支出 |
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| 工作細分學科商品編碼 | 基本功能幾大類專業科目種類 | 自動求和 | 首要其他支出 | 工程撥出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年項目概算計量單位尋常公益性項目概算捐款總體性支出城市發展的分類項目概算表 |
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| 編制管理費用預算方:成都市松江區國民現政府公司合作交流活動工作室 | 企業:元 |
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| 業務 | 正常公共性財政預算審批首要費用支出 |
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| 功能鍵等級分類課程和科目商品編號 | 作用歸類科目必分類 | 累計數 | 工人預備費 | 公共接待費 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 年終獎金獎勵性支出 | 1,968,402.07 | 1,968,402.07 | 0.00 |
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| 301 | 01 | 基本性公資 | 283,128.00 | 283,128.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 經費國家補貼 | 798,108.00 | 798,108.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 獎勵金 | 270,104.04 | 270,104.04 | 0.00 |
|
| 301 | 04 | 一些社交的保障手機繳費 | 132,159.02 | 132,159.02 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 行政政府部門參公政府部門大體養老服務人身險激費 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 職業年金手機繳費 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 其他的薪水特權其他支出 | 236,243.40 | 236,243.40 | 0.00 |
|
| 302 |
| 產品和業務開支 | 242,481.12 | 3,563.80 | 238,917.32 |
|
| 302 | 11 | 出差費 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
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| 302 | 15 | 辦公會議費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 16 | 訓練費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 17 | *因公商務接待費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
| 302 | 28 | 商會專項資金 | 20,482.32 | 0.00 | 20,482.32 |
|
| 302 | 29 | 福利微信費 | 127,398.80 | 3,563.80 | 123,835.00 |
|
| 302 | 99 | 其它品牌和服務質量付出 | 75,600.00 | 0.00 | 75,600.00 |
|
| 303 |
| 對人和家中的補貼政策 | 476,720.80 | 476,720.80 | 0.00 |
|
| 303 | 02 | 辭職費 | 7,720.00 | 7,720.00 | 0.00 |
|
| 303 | 11 | 商品房個人公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
|
| 303 | 13 | 買房補貼政策 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 303 | 99 | 一些對用戶和家人的補貼其他支出 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 |
|
| 309 |
| 一般發展收入支出 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
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| 309 | 02 | 企業辦公機械設備租賃費 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
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| 合 計 | 2,722,603.99 | 2,448,686.67 | 273,917.32 |
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| 2017年費用預算行業“三公”費用支出和政府機關工作費用支出概預算前提表 |
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| 定編費用公司:滬市松江區公民當地政府公司合作溝通商務接待室 |
| 院校:萬余元 |
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| “三公”專項資金概預算數 | 機關單位行駛金費概算數 |
| |||||
| 預估合計 | 因公出國留學(境)費 | 國家公務商務接待費 | 因公車輛租賃購買及運轉費 |
| |||
| 小計 | 采購費 | 執行費 |
| ||||
| 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.39 |
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涉及到的實際情況說明書怎么寫
一、“三公”勞務費實際情況
💟上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71萬元,包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年本辦本著厲行節約的原則,嚴格執行八項規定,“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降20萬元。
෴(一)因鄭州市松江區我們相關部門相互合作討論會辦公樓室因公出國留學(境)經費費用預算由區外辦、區臺辦承擔責任事業編,并統一的三公開性,本費用預算政府部門不會再額外相似三公開性。
♐(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2017年公務接待經費預算71萬元,比2016年預算下降20萬元。
ඣ主要的安裝:用作上級部門管理者來松調研,全國省份市黨政是指團及各友善的地區、兄弟姐妹縣市來松調研或公務活動接代活動組織的接代價格及用作公務活動接代接代公司價格、接代系統購買、數碼打印品制成等。
二、機關事業單位開機運行事業費成本預算
𒁃機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。
三、當地公開招標員實際情況
2017𓃲年度本單位政府采購預算4.20萬元,其中:政府采購貨物預算4.20萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2017年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元。
四、預算表工作績效狀態
2017✨年度,本預算單位實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
不需要性支出產品績效考核制定目標稅務申報表 | |||||||
項目代碼:170070050015 | 2017 |
| 審批進度:預算科室審批(二上) | ||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | 黨組書記處室:行財科 | ||||||
樓盤明稱: | 援藏、援滇區新項目救助 | 品牌類: | 1 | ||||
資本領域: | 創業專業技術類 | 資源由來: | 區財政性 | ||||
逐漸開始時間: | 2018-02-01 | 完起止日期: | 2018-11-30 | ||||
連系通話: | 37735599 | 好項目當初預決算(元) | 6,300,000.00 | ||||
同姓品牌本年財政預算額(元) | 6,500,000.00 | 同一建設項目前年預算表強制執行數(元) | 6,419,975.00 | ||||
業務簡介: | 1994♛年起松江對口支援西藏定日縣,1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求,松江自開展對口支援工作以來,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
立項申請原則: | 𒁏《傷害市專業劃片增援與戰略合作協議聯絡電“13五”開發計劃》、《松江區專業劃片增援與戰略合作協議聯絡電“13五”開發計劃》、《至于最好新每輪專業劃片增援任務的施工具體意見》 | ||||||
工程項目創辦的重要性性: | ꦯ對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
擔保創業項目具體實施的獎懲制度、辦法: | 💛《廣州市是否對口招生增援四川省項目菅理暫行具體辦法方案方案》、《有關要做好新第三次是否對口招生增援本職工作的方案建議》 | ||||||
該項目全面實施計劃方案: | ꦿ由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
創業項目總個人目標: | ꦬ實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。 | ||||||
年考核階段目標: | 🧸能夠支助建設項目,很好調理是否對接城市受援各個鄉鎮及人們總體工作工作生活生活條件,很好調理是否對接城市總體醫療管理幼兒教育生活生活條件。 | ||||||
需用講解的一些難題: | 🍌本業務的估算錢數、現實的繼續執行情況報告和地方標準提交情況報告可能會受上家對今年是否劃片支持運作任務卡請求及是否劃片東北部運作要等不行預期的因素分析應響。由于終結支付標準各子業務現實的形成額算起,績效考核判斷將所采用改變后業務周轉金對其進行。 | ||||||
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指數公式值 | |||||||
用途分類: | 自己事業工程專業類 | 資金來源分類: | 區財政支出 | ||||
細化階段目標 | 統計指標方式 | 評價指標對象值 | 測量法律規定 | ||||
加入和工作管理夢想 | 財會工作規范建立和完善性 | 不斷完善 | 健康 | ||||
財務部門監督機制下達可行性 | 能夠 | 有用 | |||||
的項目管理方法工作規范健康性 | 建全 | 完善 | |||||
工作管理方法會議制度執行命令能夠性 | 有效果 | 有效果 | |||||
預算表連接率 | 100% | 1 | |||||
專款多功能率 | 100% | 1 | |||||
財政資金落實到位率 | 100% | 1 | |||||
出現任務 | 施實民生改善投資內容,投資內容完畢率 | 100% | =100% | ||||
落實雙百實物記功實物記功總人口 | 300 | ≥300人 | |||||
開展雙百培訓學校研修數 | 200 | ≥200人 | |||||
全面實施雙十政策扶持行業數 | 10 | ≥10人 | |||||
使用效果工作目標 | 受援省市百性滿足度 | 80 | ≥80 | ||||
受援各地中意度 | 80 | ≥80 | |||||
援外領導干部貼心度 | 80 | ≥80 | |||||
作用力關鍵 | 增進兩地交談交談 | 來完成 | 搞定 | ||||
調節當地人生產生存環境 | 完全 | 已完成 | |||||
的提升當醫藥幼小銜接事業心發展趨勢 | 提交 | 做完 | |||||
有效率提高自己地區金融人才年輕干部隊伍搭建搭建 | 完工 | 提交 | |||||
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審計優秀率及具體意見 | |||||||
完正性 | 可行性研究性 | 績效考評工作目標 | 業績考核標準 | ||||
優 | 優 | 良 | 優 | ||||
審核中總打分 | 90 | ||||||
網絡綜合審核員看法 | 1♏、項目填報完整性方面:項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構;2、項目可行性方面:項目實施計劃未包含財務工作計劃;3、績效目標方面:項目總目標沒有涵蓋各個子項目,沒有分解目標,且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確;4、績效指標方面:產出指標缺少時效方面的指標;影響力指標里填寫了立項的指標,切直接將目標值復制到了測算依據里。 | ||||||
復核結果 | A | 審查人 | 徐夢薇 | 初審時刻 | 2017-11-29 |
五、名詞解釋:無