東莞市松江區九亭鎮平臺公共衛生服務培訓基地
2018年末崗位預算
目 錄
一號局部 武漢市松江區九亭鎮居委干凈衛生服務的重點簡介
一、主要是職能部門
二、個部門結算的時候公司的組成
第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、個人收入性支出結算的時候總表
二、凈收入竣工決算表
三、結余預算表
四、財政廳捐款盈利教育支出結算的時候總表
五、尋常公共性概預算財政預算撥付性支出竣工決算表
六、尋常公眾估算財政付出捐款首要付出部門預算表
七、般通用成本預算財政性付款“三公”事業費預算及危險機關正常運行事業費預算費用竣工決算表
八、以政府性債券工程預算財政局付款其他支出結算的時候表
九、資產投資外債條件表
第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
然后組成部分 詞詮釋
第一部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心概況
一、常見功能
集居委預防、保建、醫療管理、術后康復、建康培養及工作規劃生肓能力輔導六位三合一行政職能。
二、貸款機構如何設置
꧑根據上述職責,上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心設8個內設機構,包括辦公室、醫務科、預防保健科、財務科、人事科、信息科、工會及后勤保障科。
💖第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018季度收入水平其他支出竣工決算總表
公司:余萬元
個人收入 |
收入支出 |
||
活動 |
部門預算數 |
新項目 |
部門預算數 |
一、財政廳補貼款工資 |
4016.02 |
一、通常公用提供服務性支出 |
|
其中的:中央政府性股權基金概算財政部門補貼款 |
|
二、外交政策開支 |
|
二、上司補助款創收 |
143.00 |
三、飲水機花費 |
|
三、事業心盈利 |
5286.32 |
四、公共服務安會支出費用 |
|
四、管理純收入 |
|
五、文化教育支出費用 |
5.30 |
五、復屬方繳納年收入 |
|
六、科學研究方法付出 |
|
六、其他收錄 |
1476.93 |
七、技術 體育健康與文化收入支出 |
|
|
|
八、社會上安全保障和就業問題撥出 |
709.12 |
|
|
九、診療衛生防疫與計劃方案懷孕收入支出 |
10070.93 |
|
|
十、節電干凈結余 |
|
|
|
十一國慶、城鄉建設居委會教育支出 |
|
|
|
第十二、畜牧業水總支出 |
|
|
|
十四、城市交通及運輸教育支出 |
|
|
|
十四、自然資源勘察消息等總支出 |
|
|
|
十八、餐飲業的第三產業等收入支出 |
|
|
|
16、經融撥出 |
|
|
|
十六、支助別位置撥出 |
|
|
|
十七、土地海洋能氣象局等教育支出 |
|
|
|
19、房屋保障機制花費 |
1.41 |
|
|
二十五、糧油加工油料貯備開支 |
|
|
|
二十一國慶、另外的開支 |
|
本年度工資收入累計 |
10922.27 |
本年度費用預估合計 |
10786.76 |
用事業發展資金確定收入支出差額 |
|
盈余合理安排 |
139.79 |
本年結轉和節余 |
4.28 |
年尾結轉和余額 |
|
總共 |
10926.55 |
總金額 |
10926.55 |
2018第四季度創收竣工決算表
的單位:萬美金
新項目 |
當年度個人收入累計 |
財政局撥付收益 |
上級領導政府補貼純收入 |
企業收入水平 |
自主經營薪水 |
其他機關單位繳納效益 |
許多純收入 |
||||
功能分類 |
管理費用明稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
10922.27 |
4016.02 |
143.00 |
5286.32 |
|
|
1476.93 |
|
205 |
|
|
培養支出費用 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
自修及教學 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
學習結余 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會性基本保障和專業教育支出費用 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟自己事業編名稱離提前退休 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的基層單位離養老 |
254.27 |
254.27 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關事業發展基層單位根本養老服務穩定交費付出 |
454.85 |
454.85 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療清潔衛生清潔衛生與記劃生小孩性支出 |
10206.44 |
3300.19 |
143.00 |
5286.32 |
|
|
1476.93 |
|
210 |
03 |
|
基層人員醫遼公共衛生組織 |
7511.34 |
1628.79 |
143.00 |
4262.62 |
|
|
1476.93 |
|
210 |
03 |
01 |
中小城市居委衛生管理培訓機構 |
7499.07 |
1616.52 |
143.00 |
4262.62 |
|
|
1476.93 |
|
210 |
03 |
99 |
任何群眾診療衛生情況企業支出費用 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開衛生情況 |
2551.70 |
1528.00 |
|
1023.70 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
一般公共性干凈衛生服務性 |
2551.70 |
1528.00 |
|
1023.70 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門視野機構醫藥 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公廠家醫用 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產服務保障收入支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房體制改革收入支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房住房基金 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
2018半年度費用支出 部門預算表
基層單位:上萬元
創業項目 |
當年度費用支出 總計 |
常規教育支出 |
工程費用支出 |
繳納上一級經費支出 |
銷售經營開支 |
對附帶工作單位津貼收入支出 |
||||
功能分類 |
考試科目命名 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
10786.76 |
10436.40 |
350.36 |
|
|
|
|
205 |
|
|
幼小銜接開支 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
|
|
205 |
08 |
|
規培及技術培訓 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培訓課程費用支出 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
|
|
208 |
|
|
的社會保險和就業機會總支出 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處事業發展標準退休之 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事計量單位離退體 |
254.27 |
254.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門衛生事業企事業編總體健康養老保障繳納結余 |
454.85 |
454.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構清潔與工作計劃二孩總支出 |
10070.93 |
9725.87 |
345.06 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層組織醫遼衛生學平臺 |
7375.83 |
7163.93 |
211.90 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地區街道社區衛生服務管理企業 |
7363.57 |
7163.94 |
199.63 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
某些基成醫療環境衛生環境衛生組織機構費用 |
122.70 |
|
122.70 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息食品衛生 |
2551.70 |
2418.54 |
133.16 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本上公共性衛生間服務的 |
2551.70 |
2418.54 |
133.16 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務事業上工作單位醫學 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性政府部門醫療管理 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房擔保收入支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房收入分配改革收入支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房社保公積金 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
2018半年度財務付款營收支出費用預算總表
組織:上萬元
收入水平 |
經費支出 |
||||
樓盤 |
結算的時候數 |
好項目 |
總金額 |
普通公開預算表國庫捐款 |
以政府性債卷概預算民政捐款 |
一、通常服務性概預算財政資金捐款 |
4016.02 |
一、尋常公眾業務開支 |
|
|
|
二、政府部性投資基金估算財政廳補貼款 |
|
二、國際關系開支 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事費用支出 |
|
|
|
|
|
四、公共服務健康安全花費 |
|
|
|
|
|
五、培養經費支出 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
六、學科技木性支出 |
|
|
|
|
|
七、人文體育用品與文化經費支出 |
|
|
|
|
|
八、世界 有效保障和求業經費支出 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
九、醫療器械健康與工作計劃生孩花費 |
3300.19 |
3300.19 |
|
|
|
十、低碳節能結余 |
|
|
|
|
|
五一、新型農村特別結余 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水結余 |
|
|
|
|
|
十五、交通出行運輸車總支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源的探礦圖片信息等開支 |
|
|
|
|
|
二十、商業貼心服務貼心服務業大頭等收支 |
|
|
|
|
|
十五、金融創新總支出 |
|
|
|
|
|
十六、扶持許多的地區費用 |
|
|
|
|
|
二十、國土局大海氣候等撥出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、租賃房服務經費支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
20、油糧工程設備與物資的自給率性支出 |
|
|
|
|
|
二11、另外性支出 |
|
|
|
上年工資收入總金額 |
4016.02 |
上年付出自動求和 |
4016.02 |
4016.02 |
|
今年初財務付款結轉和節余 |
|
半年度財政預算捐款結轉和盈余 |
|
|
|
一樣公眾費用財政性付款 |
|
|
|
|
|
鎮政府性基金投資估算財政性補貼款 |
|
|
|
|
|
總結 |
4016.02 |
總共 |
4016.02 |
4016.02 |
|
2018當年度基本上公共性預算表財政花費付款花費部門預算表
企業:萬余元
投資項目 |
預估合計 |
根本支出費用 |
頂目費用支出 |
|||
的功能區分 課程和科目標識號 |
課目名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
幼小銜接收支 |
5.30 |
|
5.30 |
205 |
08 |
|
進修班及學習 |
5.30 |
|
5.30 |
205 |
08 |
03 |
技術培訓花費 |
5.30 |
|
5.30 |
208 |
|
|
時代保駕護航和就業率費用 |
709.12 |
709.12 |
|
208 |
05 |
|
行政部門事業有成標準辭職 |
709.12 |
709.12 |
|
208 |
05 |
02 |
事業企業單位離退休之 |
254.27 |
254.27 |
|
208 |
05 |
05 |
國家機關企事業工作單位主要醫養保險費用付費總支出 |
454.85 |
454.85 |
|
210 |
|
|
醫療機構衛生間與進度表生孕收入支出 |
3300.19 |
2982.41 |
317.78 |
210 |
03 |
|
基成醫疔衛生間學校 |
1628.79 |
1444.17 |
184.62 |
210 |
03 |
01 |
城鎮片區干凈結構 |
1616.52 |
1444.17 |
172.35 |
210 |
03 |
99 |
一些群眾醫院食品衛生組織教育支出 |
12.27 |
|
12.27 |
210 |
04 |
|
公共信息清潔 |
1528.00 |
1394.84 |
133.16 |
210 |
04 |
08 |
幾乎公眾食品衛生產品 |
1528.00 |
1394.84 |
133.16 |
210 |
11 |
|
行政部門事業上行業醫用 |
143.40 |
143.40 |
|
210 |
11 |
02 |
企事業標準醫院 |
143.40 |
143.40 |
|
221 |
|
|
商品房服務保障收入支出 |
1.41 |
1.41 |
|
221 |
02 |
|
住宅改革的實質費用 |
1.41 |
1.41 |
|
221 |
02 |
01 |
房產北京公積金 |
1.41 |
1.41 |
|
累計數 |
4016.02 |
3692.94 |
323.08 |
2018年末通常公用不需要預算不需要補貼款一般總支出結算的時候表
企業單位:萬多
工作 |
累計 |
考生預備費 |
共用專項資金 |
||
國家經濟種類 幾個會計科目編號規則 |
課目名字 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水福利待遇花費 |
3438.66 |
3438.66 |
|
301 |
01 |
差不多薪資 |
438.20 |
438.20 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼費 |
251.76 |
251.76 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補助金費 |
66.23 |
66.23 |
|
301 |
07 |
工作績效公司 |
1490.30 |
1490.30 |
|
301 |
08 |
機構事業有成組織大多養老商業險商業險費 |
454.84 |
454.84 |
|
301 |
09 |
職位年金納費 |
|
|
|
301 |
10 |
企業職員基本的醫治保險公司激費 |
143.40 |
143.40 |
|
301 |
11 |
因公員醫治津貼繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
許多社會存在得到保障網上繳費 |
|
|
|
301 |
13 |
房屋社保公積金 |
79.87 |
79.87 |
|
301 |
14 |
醫療管理費 |
|
|
|
301 |
99 |
某個很大打工族薪資福利福利教育支出 |
514.06 |
514.06 |
|
302 |
|
商品銷售和的服務開支 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公樓費 |
|
|
|
302 |
02 |
印上費 |
|
|
|
302 |
03 |
詢問費 |
|
|
|
302 |
04 |
手序費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
水電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)加盟費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
出租費 |
|
|
|
302 |
15 |
電視電話會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務歡迎歡迎費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用箱服務費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
多功能鍋爐燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
信賴業務流程費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織經費預算 |
|
|
|
302 |
29 |
公益福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
國家公務出行用車執行檢修費 |
|
|
|
302 |
39 |
一些交通管理加盟費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及疊加花銷 |
|
|
|
302 |
99 |
其他的的商品和服務管理花費 |
|
|
|
303 |
|
對他人和人的津貼 |
254.27 |
254.27 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
254.27 |
254.27 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日子補貼申請書 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療機構費政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
嘉獎金 |
|
|
|
303 |
10 |
本人現代農業灌溉加工國家補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
其余各人和企業的補助費支出費用 |
|
|
|
310 |
|
投資基金性花費 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公樓設施設備購進 |
|
|
|
310 |
03 |
專業化機械新購 |
|
|
|
310 |
07 |
信息互聯網及免費軟件購置費更換 |
|
|
|
310 |
13 |
因公用車的新購 |
|
|
|
310 |
19 |
的道路的工具購進 |
|
|
|
310 |
22 |
無型固定資產采購 |
|
|
|
310 |
99 |
許多資產管理性撥出 |
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合計數 |
3692.94 |
3692.94 |
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🌟2018年中似的通用預算表財政性審批“三公”專項經費其他支出及政府部門開機運行專項經費其他支出其他支出預算表
部門:W
一半共同成本預算財政性付款“三公”資金 |
機關事業單位運營 資金投入竣工決算數 |
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加總 |
因公出境 (境)費 |
公務接待專用車租賃費及工作費 |
公務接待室接待室費 |
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小計 |
因公公務車 購進費 |
因公用車的 開機運行費 |
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費用數 |
部門預算數 |
預決算數 |
預算數 |
估算數 |
預算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018本年現政府性私募基金概算財政預算付款收支竣工決算表
工作單位:余萬元
好項目 |
自動求和 |
基本上經費支出 |
的項目結余 |
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的功能定義 管理費用代碼 |
幾個會計科目名字大全 |
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類 |
款 |
項 |
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累計 |
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注:上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018財政年度股本負債率現狀表 |
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費用政府部門:萬塊人民幣 |
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總數 |
幣值 |
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本年數 |
年尾數 |
今年初數 |
歲末數 |
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一、財產加總 |
—— |
—— |
4902.20 |
4590.93 |
(一)還是流動性債務 |
—— |
—— |
1836.16 |
1483.07 |
(二)固定的資本 |
—— |
—— |
3066.04 |
3107.86 |
其中:1.房屋(平方米) |
5500 |
5500 |
543.62 |
543.62 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
493 |
500 |
458.39 |
542.36 |
(1)車輛 |
2 |
1 |
57.13 |
16.54 |
𒁃 基本上公務接待租車 |
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𒁃 綜合執法值勤私車 |
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♏ 重型正規專業技術崗位設備車輛租賃 |
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♐ 其他車輛使用 |
2 |
1 |
57.13 |
16.54 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
276 |
304 |
1566.69 |
1659.34 |
單價100萬元以上專用設備 |
3 |
3 |
449 |
449 |
🅺 4.另一緊固股權 |
—— |
—— |
497.34 |
362.54 |
꧟ 減:積攢折舊費用及減值需備 |
—— |
—— |
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(三)不斷資金 |
—— |
—— |
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(四)待建施工 |
—— |
—— |
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(五)隱匿資本 |
—— |
—— |
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𓃲 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
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(六)的資本 |
—— |
—— |
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二、欠債總金額 |
—— |
—— |
1280.17 |
920.20 |
三、凈金融資產加總 |
—— |
—— |
3622.03 |
3670.73 |
第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
一、就深圳市松江區九亭鎮特別干凈衛生服務性基地2018當年度工資收支綜合性實際情況證明
傷害市松江區九亭鎮街道健康服務于主2018ಌ年度收入總計為10926.55萬元、支出總計為10926.55萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加了720.02萬元和720.02萬元。主要原因:收入增加原因①事業收入增加168.66萬元,②其他因素收入增加551.36萬元;支出增加原因①醫療衛生與計劃生育支出增加174.29萬元,②社會保障和就業支出增加544.81萬元。
二、關與南京市市松江區九亭鎮特別衛生防疫服務保障中心的2018當年度薪資部門預算原因代表
當年度🔴收入合計10922.27萬元,其中:財政撥款收入4016.02萬元,占36.77%;上級補助收入143萬元,占1.31%;事業收入5286.32萬元,占48.40%,其他收入1476.93萬元,占13.52%。
三、就南京市松江區九亭鎮居委食品衛生服務性主2018季度收入支出部門預算具體情況講解
本年度✃支出合計10786.76萬元,其中:基本支出10436.40萬元,占96.75%;項目支出350.36萬元,占3.25%
四、觀于杭州市松江區九亭鎮社區居委會清潔精準服務咨詢中心2018年財政部門審批收入水平費用支出 整體來說的情況闡述
東莞市松江區九亭鎮區域環保服務性平臺2018🧸年度財政撥款收支總決算4016.02萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。
五、關于幼兒園重慶市松江區九亭鎮特別衛生學工作中間2018半年度平常共公概算財政局捐款經費支出竣工決算狀況解釋
(一)大部分通用概算國庫付款花費總體布局事情。
昆明市松江區九亭鎮特別衛生間服務于中心點2018♍年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,占本年支出合計的37.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。
(二)基本公用設施概算民政審批開支部門預算構成條件。
滬市松江區九亭鎮社區居委會環境衛生服務保障中心站2018❀年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.30萬元,占0.13%,社會保障和就業支出(類)709.12萬元,占17.66%,醫療衛生與計劃生育支出(類)3300.19萬元,占82.17%,住房保障支出(類)1.41萬元,占0.04%。
(三)一般的公共信息費用預算國庫審批其他支出部門預算主要實際情況。
鄭州市松江區九亭鎮街道辦安全服務質量核心2018𓆏年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3948.81萬元,支出決算為4016.02萬元,完成年初預算的101.70%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出的增加。其中:
1꧂、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)5.30萬元。主要用于:職工專業技能和崗位培訓。年初預算為10萬元,支出決算為5.30萬元,完成年初預算的53.00%。決算數小于預算數的主要原因:年內安排人員培訓人數減少及部分培訓免費參加。
2𓂃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)事業單位離退休(項)254.27萬元。主要用于:退休人員福利及工資補差支出。年初預算為248.96萬元,支出決算為254.27萬元,完成年初預算的102.13%。決算數大于預算數的主要原因:退休人員福利及工資補差的增加。
3𓆏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)454.85萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為227.41萬元,支出決算為454.85萬元,完成年初預算的200.01%。決算數大于預算數的主要原因:單位基本養老保險繳費支出的增加。
4🐻、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1616.52萬元。主要用于:人員支出和日常公用支出。年初預算為1471.72萬元,支出決算為1616.52萬元,完成年初預算的109.84%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出和日常公用支出的增加。
5🦄、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)12.27萬元。主要用于:基本藥物制度中央資金補助。年初預算為零,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央資金的撥付。
6𒀰、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1528萬元。主要用于:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生項目支出。年初預算為1887.70萬元,支出決算為1528.00萬元,完成年初預算的80.94%。決算數小于預算數的主要原因:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生日常公用支出的減少。
7𓆏、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)143.40萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為103.02萬元,支出決算為143.40萬元,完成年初預算的139.20%。決算數大于預算數的主要原因:人員及繳費標準的增加。
8🌼、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)1.41萬元。主要用于:在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0,支出決算為1.41萬元。
六、對于武漢市松江區九亭鎮社區居委會衛生管理安全服務平臺2018財政總支出年度正常公用項目預算財政總支出捐款大致總支出部門預算問題就說明
濟南市松江區九亭鎮街道辦事處衛生間服務平臺2018年度一般公共預算財政撥款基本支出3692.93萬元,包括人員經費3692.93萬元。基本支出中:
1🐠、工資福利支出3438.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2、對個人和家庭的補助支出254.27萬元,主要用于:退休費、撫恤金、住房公積金支出。
💜七、關于上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
北京市松江區九亭鎮街道辦事處衛生防疫服務保障主2018半年度無“三公”經費撥出財政資金補貼款撥出。
八、相對于北京市松江區九亭鎮居委公共衛生服務項目中心局2018財政廳年度現政府性債券成本預算財政廳捐款其他支出部門預算狀況反映
廣州市市松江區九亭鎮居委公共衛生提供服務重心2018年末無市政府性債卷概預算國庫補貼款花費
九、國有企業資本公司生意概算財政廳補貼款情況報告解釋
🥀廣州市松江區九亭鎮社區服務于站公共衛生服務于平臺2018年末無國企資本公司經營管理估算不需要審批付出
十、的非常重要法定程序的現象說明書
(一)機關事業單位開機運行經費預算其他支出癥狀。
2018月度蘇州市松江區九亭鎮居委衛生間工作管理中心三聚氰胺樹脂關操作專項資金費用。
(二)人民政府采買總支出現象
2018ꦍ年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)291.64萬元,其中:貨物采購金額165.60萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額126.04萬元。
(三)該車輛、商品房唯一性需要時候
濟南市松江區九亭鎮社區網站衛生防疫服務于中心的2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)成本預算效績管控狀態
🌸上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:松江區九亭鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目17個,涉及預算金額362.20萬元;2018年度開展的績效評價項目13個,涉及預算金額342.83萬元。
第四部分 名詞解釋
𒁃一、不需要團隊團隊補貼款使收入:指廠家年初度從本級不需要團隊團隊團隊獲得的不需要團隊團隊補貼款,具有普通公眾概算不需要團隊團隊補貼款和以政府性債券概算不需要團隊團隊補貼款。
ꦚ二、視野心凈收錄:指視野心工作單位展開靠譜工作運動方案以及其幫助運動方案提供的凈收錄。主要的是:醫療保障凈收錄。
🦄三、管理效益:指參公的單位在專業性業務流程過程組織簡述輔佐過程組織之上抓好非獨立的核算成本管理過程組織提供的效益。
ꦰ四、許多凈薪水:指組織選取的除“不需要撥付凈薪水”、“事業發展凈薪水”、“銷售經營凈薪水”等任何的凈薪水。包括是:存款利息凈薪水等。
五、今年初結轉和余額:就是指上一年度暫時無法做好、結轉到上年按想關約定立刻使用的的經濟。
🍸六、月底結轉和余額:指本每半每年或現在每年費用預算科學安排、因從客觀前提產生變動不可能按原設計施行,需延長到而后每年按關以歸定再次用到的項目資金。
🌠七、大體付出:指標準為保障措施公司正常情況下日常生活運轉、完成工作日常生活工作工作而發生的多種付出。
🦹八、活動性撥出:指標準為提交不同的行政事務上班日常任務或事業上的轉型工作目標,在關鍵性撥出外的發生的每項性撥出。
💞九、經驗結余:指事業發展部門在專門運動內容組織及輔助軟件運動內容組織之余實施非經濟獨立選擇經驗運動內容組織發現的結余。
🥃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ಌ11、機構自動運行勞務費:指人事部門工作部門和對比公務活動員法的管理的教育事業工作部門選擇一般的通用設施財政預算預算財政預算補貼款計劃的總體資金投入開支中的定期通用勞務費資金投入開支。