傷害市松江區中山街邊平臺食品衛生工作中心的
2018全年個部門結算的時候
目 錄
獨一那部分 鄭州市松江區中山街道居委會街道環保服務保障學校慨況
一、注意主要職責
二、機構部門預算方結構
第二部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、年收入費用部門預算總表
二、薪資結算的時候表
三、花費預算表
四、財政部門付款凈收入收入支出部門預算總表
五、平常公用設施預算表財政預算付款花費部門預算表
六、大部分公益性項目預算財政性補貼款關鍵付出竣工決算表
七、基本上公共性費用財政性付款“三公”專項資金及機關單位作業專項資金付出結算的時候表
八、政府性性投資基金預預算財政資金付款付出預算表
九、財產流動負債情況表
第三部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
四號部門 代詞解讀
第一部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心概況
一、重點管理職能
💎成都市松江區中山銜道大街社區健康業務重心是區衛計委下的1個基層醫院社區醫療設備設備。承載中山銜道日益民眾廣大消費者首要社區醫療設備與公用設施健康杜絕養身業務。
二、培訓機構快速設置
♕根據上述職責,上海市松江區中山街道社區衛生服務中心設11個內設機構,包括:辦公室、預防保健科,醫療康復科,信息科、財務科、后勤保障科,體檢科。下設方塔分中心和藍天服務站,方東服務站,中山苑服務站。
第二部分 上海市松江區中山街道社區衛生服2018年度部門決算表
2018第四季度收入水平經費支出結算的時候總表
方:萬塊人民幣
營收 |
性支出 |
||
工作 |
部門預算數 |
該項目 |
結算的時候數 |
一、民政付款營收 |
4592.73 |
一、基本服務性性服務性收支 |
|
當中:政府機構性基金、期貨、現貨、微盤費用不需要補貼款 |
|
二、外交關系教育支出 |
|
二、上一級補帖收益 |
181.65 |
三、國防軍事付出 |
|
三、衛生事業納入 |
3541.72 |
四、服務性衛生收支 |
|
四、營運純收入 |
|
五、教育學校總支出 |
|
五、附帶院校上交收益 |
|
六、科學新技術新技術費用 |
|
六、其他薪資 |
843.99 |
七、文明田徑運動與傳媒業開支 |
|
|
|
八、社會中有效保障和畢業生就業開支 |
580.96 |
|
|
九、醫療服務干凈衛生與設計生孩支出費用 |
8396.6 |
|
|
十、節能減排節能減排費用 |
|
|
|
十一國慶、村鎮建設平臺性支出 |
|
|
|
12、農業水其他支出 |
|
|
|
13、客運車輛運輸其他支出 |
|
|
|
十四、影視資源勘察信心等經費支出 |
|
|
|
十八、企業服務保障業等開支 |
|
|
|
第十六、財務花費 |
|
|
|
十二、支援其余國家教育支出 |
|
|
|
18、土地海洋資源氣象臺等收入支出 |
|
|
|
黨的十九、租賃房有效保障開支 |
128.58 |
|
|
20、糧油食品材料物資存儲性支出 |
|
|
|
二十一月、的其他支出 |
|
年初純收入累計數 |
9160.09 |
上年經費支出累計數 |
9106.14 |
用行業投資基金改正出入差額 |
|
余額分攤 |
270.63 |
本年結轉和余額 |
402.78 |
年終結轉和盈余 |
186.1 |
合計 |
9562.87 |
總金額 |
9562.87 |
2018本年年收入預算表
公司:萬是
工程項目 |
上年工資收入總計 |
財務審批納入 |
上司補貼申請書收錄 |
事業心薪水 |
經驗工資收入 |
加盟企業上交國家納入 |
的收錄 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目英文名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
9160.09 |
4592.73 |
181.65 |
3541.72 |
|
|
843.99 |
|
208 |
|
|
時代保障措施和自主創業 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業性單位名稱離退休之 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
自己事業公司的離養老 |
22.85 |
22.85 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關工作政府部門常規養老服務人壽保險付費收支 |
148.40 |
148.40 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
07 |
企事業上的行業事業上的行業職業角色年金手機繳費經費支出 |
409.71 |
409.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫用清潔衛生與預計生孕費用支出 |
8450.55 |
3883.19 |
181.65 |
3541.72 |
|
|
843.99 |
|
210 |
03 |
|
底層醫遼清潔機購 |
7456.42 |
2889.06 |
181.65 |
3541.72 |
|
|
843.99 |
|
210 |
03 |
01 |
城市發展居委會公共衛生組織機構 |
7448.24 |
2880.88 |
181.65 |
3541.72 |
|
|
843.99 |
|
210 |
03 |
99 |
其他的基層黨組織醫療器械衛生管理貸款機構 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾食品衛生 |
835.42 |
835.42 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
通常公開環保保障 |
835.42 |
835.42 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關衛生事業廠家醫遼 |
158.71 |
158.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業基層單位醫療保健 |
158.71 |
158.71 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房后勤保障支出費用 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房機構改革付出 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間社保公積金 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
|
2018財政年度付出結算的時候表
企事業單位:萬
活動 |
上年經費支出累計數 |
基本上性支出 |
創業項目經費支出 |
繳納上級領導結余 |
開支出費用 |
對附帶公司補貼申請書教育支出 |
||||
功能分類 |
會計分類明稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
9106.14 |
8149.07 |
957.07 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會各界維護和就業的 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業有成組織離養老金 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業機關單位機關單位離養老金 |
22.85 |
22.85 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關事業心的單位事業心的單位就業年金付款收支 |
148.40 |
148.40 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
07 |
國家機關衛生事業公司大致養老生活保險服務理財產品的補帖 |
409.71 |
409.71 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫遼清潔與計劃書孕育其他支出 |
8396.60 |
7439.53 |
957.07 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
群眾整形環境衛生醫療機構 |
7402.47 |
6506.62 |
895.85 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
中國城市街道辦清潔醫療機構 |
7394.29 |
6506.62 |
887.67 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
一些農村基層醫遼衛生管理系統 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性安全衛生 |
835.42 |
774.20 |
61.22 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
關鍵公用清潔衛生產品 |
835.42 |
774.20 |
61.22 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務事業廠家廠家醫治 |
158.71 |
158.71 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成公司的社區醫療 |
158.71 |
158.71 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房有效保障性支出 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房機構改革結余 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房住房基金 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
2018當年度財政性捐款工資支出費用竣工決算總表
部門:上萬元
納入 |
經費支出 |
||||
頂目 |
結算的時候數 |
頂目 |
總計 |
一樣公眾費用預算財政局捐款 |
區政府性股票基金費用財政預算付款 |
一、普遍公開費用不需要補貼款 |
4592.73 |
一、通常公共性業務付出 |
|
|
|
二、政府部性債券估算民政付款 |
|
二、外交關系收入支出 |
|
|
|
|
|
三、國防科技開支 |
|
|
|
|
|
四、服務性人身安全結余 |
|
|
|
|
|
五、教肓其他支出 |
|
|
|
|
|
六、小學科學技巧總支出 |
|
|
|
|
|
七、古文化教育與媒體性支出 |
|
|
|
|
|
八、社會生活得到保障和就業率收支 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
九、醫院清潔衛生與規劃生孩花費 |
3893.19 |
3893.19 |
|
|
|
十、低碳干凈結余 |
|
|
|
|
|
11、城市特別撥出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水花費 |
|
|
|
|
|
十四、交行搬運收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、產品地質勘察資料等花費 |
|
|
|
|
|
第十六、商業區服務業等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十六、經融費用支出 |
|
|
|
|
|
十二、幫扶任何各地經費支出 |
|
|
|
|
|
十七、土地深海氣候等費用 |
|
|
|
|
|
第十九、個人住房保證經費支出 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
二十五、糧油食品防汛物資產出付出 |
|
|
|
|
|
二國慶、其它的收入支出 |
|
|
|
本年度純收入合計數 |
4592.73 |
年初結余預估合計 |
4592.73 |
4592.73 |
|
月初國庫審批結轉和節余 |
|
月底財務補貼款結轉和余額 |
|
|
|
一樣通用概算財政局審批 |
|
|
|
|
|
現政府性債券概預算財政局審批 |
|
|
|
|
|
總金額 |
4592.73 |
累計 |
4592.73 |
4592.73 |
|
2018本年大部分共公概算財政性撥付其他支出竣工決算表
工作單位:千元
項目 |
合計數 |
根本花費 |
工程開支 |
|||
性能分類管理 科目必項目編碼 |
幾個會計科目名字大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會生活確保和就業問題 |
580.96 |
580.96 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政處事業性計量單位離養老金 |
580.96 |
580.96 |
0 |
208 |
05 |
02 |
事業的單位離離休 |
22.85 |
22.85 |
0 |
208 |
05 |
06 |
國家機關事業企企業企企業專職年金網上繳費結余 |
148.40 |
148.40 |
0 |
208 |
05 |
07 |
對行政機關企業發展企業單位基本的社會養老險公司資金的補貼費 |
409.71 |
409.71 |
0 |
210 |
|
|
診療環保與計劃書懷孕結余 |
3,883.19 |
3,290.26 |
592.93 |
210 |
03 |
|
基層人員醫療器械安全貸款機構 |
2,889.06 |
2,357.35 |
531.71 |
210 |
03 |
01 |
省份小區衛生學企業 |
2,880.88 |
2,357.35 |
523.53 |
210 |
03 |
99 |
各種基本醫療器械健康組織 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
210 |
04 |
|
公共信息衛生情況 |
835.42 |
774.20 |
61.22 |
210 |
04 |
08 |
根本公益性衛生間服務質量 |
835.42 |
774.20 |
61.22 |
210 |
11 |
|
行政性事業單位名稱醫療保健 |
158.71 |
158.71 |
0 |
210 |
11 |
02 |
事業上工作單位醫療器械 |
158.71 |
158.71 |
0 |
221 |
|
|
個人住房有效保障了其他支出 |
128.58 |
128.58 |
0 |
221 |
02 |
|
公寓房變革支出費用 |
128.58 |
128.58 |
0 |
221 |
02 |
01 |
房屋住房基金 |
128.58 |
128.58 |
0 |
自動求和 |
4592.73 |
3999.8 |
592.93 |
2018一年度應該公開項目預算財務審批基礎收支竣工決算表
標準:十萬
活動 |
合計數 |
人士接待費 |
公供資金投入 |
||
經濟發展歸類 項目標識號 |
課程和科目分類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月工資待遇待遇支出費用 |
3813.73 |
3813.73 |
|
301 |
01 |
最基本待遇 |
421.95 |
421.95 |
|
301 |
02 |
津貼補貼政策補貼政策 |
210.48 |
210.48 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補貼政策費 |
56.53 |
56.53 |
|
301 |
07 |
考核底薪 |
1460.15 |
1460.15 |
|
301 |
08 |
機關參公院校參公院校幾乎社會養老穩定穩定費 |
409.71 |
409.71 |
|
301 |
09 |
職業年金網上繳費 |
148.40 |
148.40 |
|
301 |
10 |
公司員工差不多醫療服務保險服務交款 |
158.71 |
158.71 |
|
301 |
11 |
國家國家公務員醫療管理補貼繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
其它時代有保障網上繳費 |
65.47 |
65.47 |
|
301 |
13 |
公寓房住房基金 |
132.73 |
132.73 |
|
301 |
14 |
醫疔費 |
|
|
|
301 |
99 |
某個公資優惠總支出 |
749.60 |
749.60 |
|
302 |
|
淘寶產品和精準服務收支 |
179.11 |
|
179.11 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
|
|
|
302 |
02 |
數碼打印費 |
|
|
|
302 |
03 |
網絡咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電費 |
45.16 |
|
45.16 |
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安維護費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)手續費 |
|
|
|
302 |
13 |
搶修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租賃服務費 |
|
|
|
302 |
15 |
電視電話會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
技術培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務招待費 |
|
|
|
302 |
18 |
通用型原料費 |
116.10 |
|
116.10 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
轉用鍋爐燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托保險業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會專項資金 |
|
|
|
302 |
29 |
特權費 |
17.85 |
|
17.85 |
302 |
31 |
公務活動車輛加載維修保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
其它交通線相應費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加服務費 |
|
|
|
302 |
99 |
一些進口商品和售后服務結余 |
|
|
|
303 |
|
對自己和家長的津貼 |
6.96 |
6.96 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
5.00 |
5.00 |
|
303 |
05 |
現在的生活補貼申請書 |
0.35 |
0.35 |
|
303 |
07 |
整形費經濟補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
權益金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己的綠植基地制作國家補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
許多每個人和家廷的補貼申請書收入支出 |
1.61 |
1.61 |
|
310 |
|
資產管理性撥出 |
|
|
|
310 |
02 |
接待室專用設備添置 |
|
|
|
310 |
03 |
專用型裝備置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
信息查詢數據網絡及工具購進的更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務車輛租賃折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
的城市交通工貝新購 |
|
|
|
310 |
22 |
無型財產折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
別的充分性付出 |
|
|
|
累計 |
3999.8 |
3820.69 |
179.11 |
2018全年般公共信息費用財政開支付款“三公”接待費及政府部門加載接待費開支結算的時候表
公司:十萬
一樣 通用預決算民政撥付“三公”勞務費 |
機關事業單位運動 專項資金預算數 |
|||||||||||
累計數 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務接待車輛購置費及正常運行費 |
公務招待招待費 |
|||||||||
小計 |
公務活動專車 置辦費 |
國家公務買車 啟用費 |
||||||||||
估算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
部門預算數 |
費用數 |
部門預算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018本年相關部門性股票基金預算民政捐款其他支出預算表
院校:W
項目流程 |
加總 |
總體其他支出 |
樓盤收支 |
|||
能力歸類 課程編碼查詢 |
專業科目名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
|
|
|
注:上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018當年度資本負債率情況報告表 |
||||
|
|
標準院校:萬多 |
||
|
總數量 |
商業價值 |
||
本年數 |
年終數 |
年終數 |
年終數 |
|
一、資源自動求和 |
—— |
—— |
4784.19 |
5491.8 |
(一)外溢財力 |
—— |
—— |
1844.1 |
2137.33 |
(二)緊固財力 |
—— |
—— |
2903.66 |
3274.7 |
其中:1.房屋(平方米) |
3400.64 |
3400.64 |
428.63 |
428.63 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
920 |
874 |
513.01 |
531.98 |
(1)車輛 |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
ꦗ 應該公務活動出行用車 |
|
|
|
|
🌸 辦案執勤點用車的 |
|
|
|
|
ꩵ 獨特的專業課程工藝租車 |
|
|
|
|
🐠 其它使用車 |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
305 |
337 |
1688.72 |
1948.66 |
單價100萬元以上專用設備 |
3 |
3 |
444.6 |
444.6 |
♚ 4.一些確定金融資產 |
—— |
—— |
273.3 |
365.43 |
🐻 減:合計計提折舊及減值提前準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)繼續進行投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)要建水利 |
—— |
—— |
|
|
(五)無型資產投資 |
—— |
—— |
36.43 |
79.78 |
ꦍ 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)相關債務 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債總金額 |
—— |
—— |
760.3 |
991.84 |
三、凈金融資產累計數 |
—— |
—— |
4023.89 |
4499.96 |
第三部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、至于北京市松江區中山街小區健康服務管理基地2018每年年收入支出費用部門預算環境承載力具體情況說明書怎么寫
成都市松江區中山街道辦社區服務于核心環保服務于核心2018年度收入總計為9562.87千元、撥出合計為9562.87萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1126.37萬元。主要原因:2018年業務量增加,事業收入增加459.48萬元;2018年疫苗價格和數量均上升,其他收入增加340.09萬元。單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。
二、光于佛山市松江區中山居委會平臺衛生防疫服務于中心點2018年終薪資收入預算癥狀說明
當年度൩收入合計9160.09萬元,其中:財政撥款收入4592.93萬元,占50.14%;事業收入3541.72萬元,占38.66%;上級補助收入181.65萬元,占1.98%;其他收入843.99萬元,占9.22%。
三、觀于沈陽市松江區中山街邊社群環保安全服務管理中心2018一年度費用支出 預算原因表示
上年🧸支出合計9106.14萬元,其中:基本支出8149.07萬元,占89.49%;項目支出957.07萬元,占10.51%。
四、就重慶市松江區中山銜道居委會衛生間服務服務管理平臺2018季度財政廳付款使收入其他支出環境承載力問題描述
沈陽市松江區中山道路居委衛生管理功能機構2018💜年度財政撥款收支總決算4592.73萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加296.43萬元,增長6.90%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。
五、對于廣州市松江區中山街區社區工作核心清潔工作核心2018半年度正常共公工程預算財政局審批教育支出結算的時候情況發生介紹
(一)平常公用設施預算表財務審批費用支出 竣工決算總體性情況報告
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018꧙年度一般公共預算財政撥款支出4592.73萬元,占本年支出合計的48.03%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加296.43萬元,增長6.90%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。
(二)平常公用估算財政性捐款費用支出 部門預算機構具體情況
沈陽市松江區中山街街道辦清潔衛生貼心服務站點2018🌃年度一般公共預算財政撥款支出4592.73萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出580.96萬元,占12.65%;醫療衛生和計劃生育支出3883.19萬元,占84.56%;住房保障支出128.58,占2.79%。
(三)大部分共公預部門預算財政廳補貼款花費部門預算具體的的情況
昆明市松江區中山居委會街道辦環衛提供服務中2018ಞ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4381.23萬元,支出決算為4592.73萬元,完成年初預算的104.59%。決算數大于算數的主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中:
1🗹、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)22.85萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元,支出決算為22.85萬元,完成年初預算的89.08%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動。
2🌳、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)409.71萬元。主要用于:單位職工養老保險繳費。年初預算為357.34萬元,支出決算為409.71萬元。完成年初預算的114.66%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加。
3🍌、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)148.40萬元。主要用于:單位職工職業年金繳費。年初預算為142.94萬元,支出決算為148.40萬元。完成年初預算的103.82%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
4ඣ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生(項)2880.88萬元,主要用于:(1)基本支出2357.35萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出,衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出523.53萬元,主要用于:模擬仿真訓練系統,艾灸治療儀、新中心建設開辦費 分中心經費補貼、零星維修等。年初預算為2911.37萬元,支出決算為2880.88萬元,完成年初預算的98.95%。決算數小于預算數的主要原因:年初預算中包含住房公積金(項),年中科目調整。
5🥀、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元,主要用于:2017基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度中央補助支出,用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為8.18萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算項目增加,年初未安排。
6🌌、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)835.42萬元,主要用于:(1)基本支出774.2萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出。年初預算為774.2萬元,支出決算為774.2萬元。(2)項目支出61.22萬元,主要用于:2018年中央補助地方基本公共衛生服務支出,用于所必須的耗材,公共衛生服務設備的維修維護及電費等公用經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為61.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:新增2018年中央補助地方基本公共服務結算資金61.22萬元,年初未安排。
7🅠、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)158.71萬元 ,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為169.74萬元,支出決算為158.71萬元,完成年初預算的93.5%。決算數小于預算數的主要原因:年初預算中包含住房公積金(項),年中科目調整。
8ꦚ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)128.58萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為0萬元,支出決算為128.58萬元,決算數大于預算數的主要原因:年初預算住房公積金(項)包含在城市社區衛生機構(項)及事業單位醫療(項)下,年中科目調整。
六、就武漢市松江區中山街道辦事處社區居委會安全衛生服務管理管理中心2018一年度常見公開財政資金預算財政資金審批通常收支部門預算情況發生說明書
東莞市松江區中山居委社區環保環保精準服務咨詢中心2018ꦚ年度一般公共預算財政撥款基本支出3999.8萬元,包括人員經費3820.69萬元,公用經費179.11萬元。基本支出中:
1、工資福利支出3813.73萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。
2💮、商品和服務支出179.11萬元,主要用于:保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。
3ꦜ、對個人和家庭補助支出6.96萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出,單位離退休人員補貼。
七、關與成都市松江區中山居委社區網站清潔衛生精準服務中2018本年一樣 公共信息概預算國庫付款“三公”專項經費結余部門預算的情況介紹
(一)“三公”專項經費財政性撥付教育支出竣工決算綜合性現象描述。
濟南市松江區中山社區網站的服務基地社區網站環衛的服務基地2018🍌年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:
因公回國(境)專項經費由區外辦、區臺辦負責任規劃,并制定發表的,本方不用再另外重新發表的。
已完成因公租車的制度改革,因公租車的折舊費及啟用維保費未讓。
公務接待費決算0萬元,比預算節約1萬元,主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2017年度持平
(二)“三公”資金財政預算補貼款費用預算基本狀態說。
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
滬市松江區中山居委街道衛生監督產品基地2018季度無地方政府性債券決算財政廳付款收入支出。
九、國有企業資源營運預算表財政資金捐款實際情況詳細說明
🦩鄭州市松江區中山街區社區居委會干凈衛生的服務中間2018季度無國家基金自主經營費用財政部門撥付支出費用。
十、各種關鍵性細節的狀況說明書
(一)工商登記進行金費經費支出具體情況
沈陽市松江區中山城市社區服務項目站干凈衛生服務項目中央2018年硅化物關運作預備費付出。
(二)政府部購買開支原因
杭州市松江區中山街辦社區居委會安全產品中央2018🔴年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為521.5萬元,其中:貨物采購金額216.58萬元、服務采購金額304.92萬元。
(三)設備、房產特殊化占存情況下
1.汽車
﷽截止期2018年12月31日,杭州市松江區中山道路小區環境衛生服務的中間共同擁有車量2輛,各舉,另一小二租車2輛
2.室內
深圳市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無房屋特殊占用情況說明。
(四)工程預算工作績效治理癥狀
♓上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目4個,涉及預算金額380.53萬元;
第四部分 名詞解釋
𒐪一、民政預算表支出性性付款收益:指廠家年初度從本級民政預算表支出性性行業拿得的民政預算表支出性性付款,收錄似的共公費用民政預算表支出性性付款和現政府性基金、期貨、現貨、微盤費用民政預算表支出性性付款。
🐈二、視野政府部門薪資凈純收入:指視野政府部門政府部門大力開展技術專業金融業務活躍以及其輔助性活躍贏得的薪資凈純收入。主要是是:醫治薪資凈純收入等。
ꦇ三、生意工資收入來源:指事業心單位名稱在技術專業業務流程過程及鋪助過程之下推進非獨自成本核算生意過程提供的工資收入來源。
🌄四、另一使純工資:指企業單位作為的除“財政部門捐款使純工資”、“教育事業使純工資”、“營業使純工資”等之內的使純工資。基本是:共同衛生防疫進行體檢使純工資、狂犬疫苗使純工資等。
五、年終結轉和余額:是以當年度尚末完工、結轉到本年度按業內規定再繼續利用的本金。
ꦬ六、年尾結轉和節余:指當第四季度度或曾經第四季度預算表確定、因直接能力發生改變難以按原計劃表實現,需網絡延遲到已后第四季度按有關約定再次選用的錢財。
𒊎七、差不多總支出費用:指機關單位為確保貸款機構很正常運作、順利完成定期本職工作主線任務而發生的四項總支出費用。
🎐八、品牌費用:指部門為搞定特殊的行政管理運轉指標任務或衛生事業成長 指標,在基礎費用外面再次發生的貼心的售后服務費用。
✃九、生產的付出:指教育公務員名稱在職業促銷移動及配套促銷移動認知能力落實非獨立的計算成本生產的促銷移動的發生的付出。
🌠十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦜ十一月、國家機關加載自己事業費:指人事部門企業和依據因公員法治理的自己事業企業在使用平常公眾決算國庫審批布置的基本上總支出費用中的常規通用自己事業費總支出費用。