南京市市松江區神經衛生管理中心站
2019季度竣工決算
目 錄
首先一部分 天津市松江區精氣神健康機構慨況
一、重點權責
二、系統使用
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
一、盈利費用支出 部門預算總表
二、薪資收入預算表
三、性支出預算表
四、不需要撥付個人收入收入支出結算的時候總表
五、尋常公共性估算財政開支審批開支部門預算表
六、一半通用費用財政局捐款主要其他支出部門預算表
七、般公共信息竣工決算不需要撥付“三公”資金投入及行政單位加載資金投入收支竣工決算表
八、政府辦公室性理財產品預算表國庫捐款付出預算表
九、股權外債原因表
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
第四點地方 名稱解釋一下
第一部分 上海市松江區精神衛生中心概況
一、通常管理職能
ཧ沈陽市松江區理念公共衛生防疫中心站是理念公共衛生防疫專科學校的醫院,常見進行理念病職業 、理念復原職業 、社群防范職業 、中醫藥學藥學研究情緒職業 的疾病診斷儀的緩解;麻醉師科(限處理電全身抽搐的緩解);藥學質量檢測科:中醫藥學藥學研究體液、血管職業 、中醫藥學藥學研究枯草芽孢桿菌學學職業 、中醫藥學藥學研究化學工業質量檢測職業 、中醫藥學藥學研究免疫性、血清學職業 ;藥學影像學科等疾病診斷儀職業 ;售后提供服務提供服務理念是盡心敬業為我區各鄉村的理念愛美者者售后提供服務,練好不能的緩解,做好防冶,加強測算運行。
二、組織設立
根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個獨立設置機購,涉及到:企業職場、綜合管理保護科、醫政科、康復護理部、預防科、財務部門科。
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
2019本年度收入來源經費支出結算的時候總表
計量單位:上萬元
年收入 |
支出費用 |
||
項目 |
預算數 |
項目流程 |
部門預算數 |
一、通常公眾費用預算財政預算捐款純收入 |
3836.70 |
一、一般的共同提供服務付出 |
|
二、政府性性基金投資估算財政性審批工資收入 |
|
二、外交政策總支出 |
|
三、上司經濟補貼年收入 |
|
三、防御收支 |
|
四、教育事業工資收入 |
4843.49 |
四、共同安全性支出費用 |
|
五、營業收錄 |
|
五、幼兒教育付出 |
|
六、附加企事業單位繳納利潤 |
|
六、專業技木付出 |
|
七、別的效益 |
572.64 |
七、和文化景區體育競技與文化收入支出 |
|
|
|
八、市場經濟的保障和找工作經費支出 |
711.91 |
|
|
九、清潔良好性支出 |
6848.58 |
|
|
十、節能環保材料性環保性其他支出 |
|
|
|
五一、城市社區網站總支出 |
|
|
|
十三、畜牧業水支出費用 |
|
|
|
第十三、交通出行配送付出 |
|
|
|
十四、訊息堪探訊息等教育支出 |
|
|
|
十四、金融業服務保障業等付出 |
|
|
|
第十五、金融科技費用支出 |
|
|
|
十六、經濟援助其他的省市開支 |
|
|
|
18、大自然市場海上氣象條件等付出 |
|
|
|
第十九、房產保障機制費用 |
69.10 |
|
|
二十二、調味品工程物資儲備量收支 |
|
|
|
二國慶、災害性防治法及緊急救援管理系統撥出 |
|
|
|
二十三、其余經費支出 |
|
當年度納入累計數 |
9252.83 |
本年度總支出累計數 |
7629.59 |
用衛生事業基金、期貨、現貨、微盤改正開支差額 |
|
節余分配比例 |
1378.04 |
年末結轉和盈余 |
412.48 |
月底結轉和余額 |
657.68 |
總結 |
9665.31 |
總結 |
9665.31 |
2019一年度盈利竣工決算表
企業單位:十萬
活動 |
年初工資累計數 |
財政廳捐款年收入 |
上司津貼工資收入 |
事業上利潤 |
管理收入來源 |
付屬組織上交工資 |
其他的凈收入 |
||||
功能分類 |
課程名字 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
9252.83 |
3836.70 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
208 |
|
|
世界擔保和就業的撥出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務參公工作單位離退休工資 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業有成企業單位離離休 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關計量單位事業計量單位首要社會養老險公司付費性支出 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門衛生事業企業職業分析年金繳納經費支出 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
安全良好結余 |
8471.82 |
3055.69 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
|
公力青島博士整形醫院醫院 |
8051.25 |
2635.12 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
05 |
精神上的病醫院科室 |
8037.50 |
2621.37 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
99 |
其余私立門診費用 |
13.75 |
13.75 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用食品衛生 |
189.60 |
189.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
特大安全事故公用設施衛生學專頂 |
169.6 |
169.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
意外惡性事件公共信息干凈惡性事件應急救援整理 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門視野公司醫藥 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的工作單位醫療器械 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房有效保障總支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅改革方案費用 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房北京公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
2019全年度支出費用竣工決算表
院校:億元
創業項目 |
上年結余合計數 |
一般經費支出 |
業務教育支出 |
上交國家上一級教育支出 |
經營者收入支出 |
對復屬的單位補貼申請書收支 |
||||
功能分類 |
考試科目名稱大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
7629.59 |
6993.28 |
636.31 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會生活擔保和人才需求付出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理工作機關單位離退居二線 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
創業政府部門離養老 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關事業上的部門大體關于養老地產個人養老保險服務激費費用 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政部門自己事業部門職位年金付費費用 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生學安全支出費用 |
6848.58 |
6212.27 |
636.31 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公立三甲醫院醫生醫院醫生 |
6445.82 |
5981.30 |
464.52 |
|
|
|
|
210 |
02 |
05 |
精神什么病醫院口腔科 |
6432.07 |
5981.30 |
450.77 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
任何私立大醫院其他支出 |
13.75 |
|
13.75 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用干凈 |
171.79 |
|
171.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
很大通用衛生間專門 |
141.50 |
|
141.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
發生公開衛生管理事故緊急加工 |
30.29 |
|
30.29 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理衛生事業院校醫藥 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業廠家醫藥 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房后勤保障收支 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房改制結余 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房個人公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
2019半年度財政廳付款效益開支部門預算總表
公司的:萬美元
收入來源 |
其他支出 |
||||
工作 |
結算的時候數 |
大型項目 |
累計 |
大部分公用預算表財政廳撥付 |
人民政府性母基金預算表財政支出補貼款 |
一、基本上公共信息財政支出預算財政支出撥付 |
3836.70 |
一、大部分公共信息售后服務付出 |
|
|
|
二、以政府性貨幣基金概算財政資金補貼款 |
|
二、外交活動費用 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事經費支出 |
|
|
|
|
|
四、公用衛生費用 |
|
|
|
|
|
五、幼小銜接花費 |
|
|
|
|
|
六、科學高技術高技術付出 |
|
|
|
|
|
七、文化水平親子旅游體育競技與文化傳播結余 |
|
|
|
|
|
八、當今社會質量保障和工作經費支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
九、公共衛生營養健康教育支出 |
2821.94 |
2821.94 |
|
|
|
十、能效環境保護總支出 |
|
|
|
|
|
11、城鄉居民街道社區撥出 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水付出 |
|
|
|
|
|
第十三、交通出行運送收支 |
|
|
|
|
|
十四、資源量探勘信息查詢等費用支出 |
|
|
|
|
|
15場、房地產業服務業等收支 |
|
|
|
|
|
第十五、財富管理付出 |
|
|
|
|
|
十二、捐助的東北部花費 |
|
|
|
|
|
18、自然是資源英文海洋資源氣象預報等結余 |
|
|
|
|
|
十八、房間服務費用支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
2、調味品東西貯備開支 |
|
|
|
|
|
二十一月、洪澇防冶及作為應急的工作管理支出費用 |
|
|
|
|
|
二12、許多費用 |
|
|
|
上年收入來源預估合計 |
3836.70 |
年初支出費用總計 |
3602.95 |
3602.95 |
|
本年財政資金補貼款結轉和盈余 |
301.78 |
歲末財政廳撥付結轉和盈余 |
535.53 |
535.53 |
|
一、基本上公用設施成本預算財政性補貼款 |
301.78 |
|
|
|
|
二、縣政府性新基金概算財政預算補貼款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
4138.48 |
總共 |
4138.48 |
4138.48 |
|
2019本年度常見公共性費用預算不需要捐款其他支出部門預算表
企事業單位:百萬元
項目流程 |
累計數 |
根本教育支出 |
內容撥出 |
|||
系統歸類 課程和科目商品編碼 |
考試科目名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
發展服務和就業的付出 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
|
行政機關人事機關單位離辭職 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
02 |
事業上組織離養老 |
31.14 |
31.14 |
|
208 |
05 |
05 |
機關事業上政府部門事業上政府部門基本上養老險公司保險公司交費其他支出 |
486.26 |
486.26 |
|
208 |
05 |
06 |
國家機關自己事業院校專業年金激費經費支出 |
194.51 |
194.51 |
|
210 |
|
|
衛生學更健康撥出 |
2821.94 |
2206.58 |
615.36 |
210 |
02 |
|
公校診所 |
2419.18 |
1975.61 |
443.57 |
210 |
02 |
05 |
奉獻精神病專科醫院 |
2405.43 |
1975.61 |
429.82 |
210 |
02 |
99 |
另外公立三甲醫療醫療教育支出 |
13.75 |
|
13.75 |
210 |
04 |
|
共同安全 |
171.79 |
|
171.79 |
210 |
04 |
09 |
非常大的通用環衛專門 |
141.50 |
|
141.50 |
210 |
04 |
10 |
病發公益性環衛案例應激治理 |
30.29 |
|
30.29 |
210 |
11 |
|
財政事業的單位的單位醫治 |
230.97 |
230.97 |
|
210 |
11 |
02 |
企業發展機關單位醫治 |
230.97 |
230.97 |
|
221 |
|
|
住宅的保障其他支出 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
|
公房改革創新教育支出 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
01 |
房產個人公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
3602.95 |
2987.59 |
615.36 |
2019全年度大多上公用估算不需要補貼款大多性支出預算表
院校:萬元左右
產品 |
預估合計 |
成員金費 |
通用勞務費 |
||
國家經濟總類 考試科目商品代碼 |
管理費用名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
員工工資褔利收支 |
2956.45 |
2956.45 |
|
301 |
01 |
基本性年薪 |
374.48 |
374.48 |
|
301 |
02 |
津貼貼補貼補 |
180.50 |
180.50 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補貼申請書費 |
|
|
|
301 |
07 |
工作績效的薪資 |
1420.63 |
1420.63 |
|
301 |
08 |
危險機關創業機構常見社會養老人壽保險人壽保險付費 |
486.26 |
486.26 |
|
301 |
09 |
崗位年金繳付 |
194.51 |
194.51 |
|
301 |
10 |
機關人員最基本醫院穩妥手機繳費 |
230.97 |
230.97 |
|
301 |
11 |
國家事業編制醫遼補帖繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
的中國社會服務網上繳費 |
|
|
|
301 |
13 |
公房個人公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
301 |
14 |
治療費 |
|
|
|
301 |
99 |
相關很大打工族薪資福利微信經費支出 |
|
|
|
302 |
|
淘寶商品和服務保障結余 |
|
|
|
302 |
01 |
企業辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
諮詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主控制費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)資金 |
|
|
|
302 |
13 |
保修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
例會費 |
|
|
|
302 |
16 |
課程培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接侍費 |
|
|
|
302 |
18 |
多功能原料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
專屬氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
代為相關業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織資金 |
|
|
|
302 |
29 |
福利福利費 |
31.14 |
|
31.14 |
302 |
31 |
公務接待出行用車運作維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他的鐵路交通的費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加資金 |
|
|
|
302 |
99 |
另一商品銷售和服務的性支出 |
|
|
|
303 |
|
對用戶和家里生活的政府補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活方式補帖 |
|
|
|
303 |
07 |
醫學費補助金 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
記功金 |
|
|
|
303 |
10 |
各人農業科技研發貼補 |
|
|
|
303 |
99 |
相關對他人和家廷的補助費 |
|
|
|
310 |
|
資源性花費 |
|
|
|
310 |
02 |
企業辦公設施置辦 |
|
|
|
310 |
03 |
專用系統添置 |
|
|
|
310 |
07 |
短信wifi網絡及平臺購買更行 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動出行用車新購 |
|
|
|
310 |
19 |
另一道路交通設備租賃費 |
|
|
|
310 |
21 |
中國文物和陳列方面品折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
無型資源新購 |
|
|
|
310 |
99 |
某個股權投資性結余 |
|
|
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加總 |
2987.59 |
2956.45 |
31.14 |
2019年度目標普通通用概算財政部門捐款“三公”費用及市直機關作業費用教育支出部門預算表
機關單位:上萬元
普通公共信息費用預算不需要付款“三公”金費 |
政府部門運營 經費支出預算數 |
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合計數 |
因公回國 (境)費 |
公務活動私車購買及運轉費 |
公務招待招待費 |
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小計 |
國家公務車輛使用 購置費費 |
公務活動私家車 加載費 |
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費用預算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
預算數 |
概算數 |
預算數 |
估算數 |
預算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
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🍰注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。
2019每年當地政府性母基金概算財政性支出付款性支出結算的時候表
計量單位:千元
工程 |
自動求和 |
基本性結余 |
該項目支出費用 |
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的功能分級 課程和科目商品編碼 |
學科各稱 |
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類 |
款 |
項 |
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預估合計 |
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注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019本年度金融資產債務情形表 |
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費用標準:萬 |
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人數 |
的價值 |
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本年數 |
月底數 |
期初數 |
月底數 |
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一、股權加總 |
—— |
—— |
6290.93 |
7420.75 |
(一)流資源 |
—— |
—— |
3429.65 |
4613.19 |
(二)固定位置財力 |
—— |
—— |
5981.57 |
6177.87 |
其中:1.房屋(平方米) |
13879.98 |
13879.98 |
3046.12 |
3046.12 |
𓆏 2.萬能儀器(臺/套/輛) |
1073 |
1185 |
1169.35 |
1266.31 |
🅺 當中:(1)車量(輛) |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
♒ 正常國家公務車輛 |
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🐷 辦案交警執法出行 |
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൲ 機械專門技術性租車 |
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🐓 許多用車的 |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
1171 |
1150 |
1485.46 |
1574.96 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
262.15 |
262.15 |
ဣ 4.一些固定不變股權 |
—— |
—— |
280.64 |
290.48 |
꧋ 減:顯示器折舊率及減值注意 |
—— |
—— |
3123.00 |
3422.75 |
(三)持久股份權加盟 |
—— |
—— |
|
|
(四)經常性債卷投資加盟 |
—— |
—— |
|
|
(五)搭建網工作 |
—— |
—— |
2.71 |
2.71 |
(六)隱匿資本 |
—— |
—— |
|
50.15 |
ꦺ 減:總計攤銷 |
—— |
—— |
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0.42 |
(七)別的股本 |
—— |
—— |
|
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二、負債率總計 |
—— |
—— |
450.87 |
481.12 |
三、凈房產累計數 |
—— |
—— |
5840.06 |
6939.63 |
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
一、相對于杭州市松江區有精神衛生管理主2019第四季度盈利費用結算的時候整體來說現狀闡明
成都市松江區精神實質環衛中2019❀年度收入總計為9665.31萬元、支出總計為9665.31萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1027.27萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療收入、醫療成本支出的增長。
二、相關廣州市松江區精神上的衛生間中心局2019半年度薪資收入預算事情就說明
本年度🍌收入合計9252.83萬元,其中:財政撥款收入3836.70萬元,占41.47%;事業收入4843.49萬元,占52.35%;其他收入572.64萬元,占6.18%。
三、更多蘇州市松江區神經衛生情況心中2019年其他支出竣工決算實際情況介紹
當年度🐻支出合計7629.59萬元,其中:基本支出6993.28萬元,占91.66%;項目支出636.31萬元,占8.34%。
四、對於滬市松江區奉獻精神衛生監督重點2019一年度民政捐款收入水平費用支出 整體來說具體情況代表
佛山市松江區精神狀態衛生學核心2019ꦐ年度財政撥款收支總決算4138.48萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加-39.72萬元,增長-0.95%。主要原因:由于年初財政項目撥款結轉和結余同比減少。
五、關羽杭州市松江區進取精神衛生防疫中間2019年終通常環境下服務性預預算財政廳付款教育支出預算環境代表
(一)般共公結算的時候財政性撥付開支結算的時候環境承載力現狀
西安市松江區精神抖擻環境衛生服務中心2019🍷年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,占本年支出合計的47.22%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加48.92萬元,增長1.38%。主要原因:財政項目支出增加。
(二)平常公共性預部門預算不需要審批付出部門預算結構設計條件
南京市松江區奉獻精神健康中心站2019꧒年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)711.91萬元,占19.76%;衛生健康支出(類)2821.94萬元,占78.32%;住房保障支出(類)69.10萬元,占1.92%.
(三)平常服務性成本預算民政撥付收支部門預算主要情況
傷害市松江區的精神衛生情況平臺2019💮年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3849.45萬元,支出決算為3602.95萬元,完成年初預算的93.60%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:
1ℱ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)主要用于:按照規定為離退休職工支付的福利費。年初預算為31.14萬元,支出決算為31.14萬元。
2ജ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為486.26萬元,支出決算為486.26萬元。
3🐭、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為194.51萬元,支出決算為194.51萬元。
4、衛生情況鍵康教育總付出(類)私立醫阮醫生(款)有精神病醫阮醫生(項)最主要于:在教職工的公司員工福利教育總付出、設備工作教育總付出、撫恤金、商務辦公及醫療機構環保設備新購、𝐆資本性支出等。年初預算為2687.47萬元,支出決算為2405.43萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。
5𝄹、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算為0萬元,支出決算為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金。
6🦹、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為130.00萬元,支出決算為141.50萬元,決算數小于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金;部分項目未完工資金結轉下年度。
7♈、衛生健康支出(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為30.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件增加,上年度預算資金結轉至本年度使用。
8ꦦ、衛生健康支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為230.97萬元,支出決算為230.97萬元。
9✃、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為69.10萬元,支出決算為69.10萬元。。
六、就東莞市松江區意志衛生管理中心站2019本年度通常實際情況下公益性費用不需要審批總體性支出竣工決算實際情況闡述
沈陽市松江區奉獻精神安全基地2019𒐪年度一般公共預算財政撥款基本支出2987.59萬元,包括人員經費2956.45萬元,公用經費31.14萬元。基本支出中:
1✱、工資福利支出2956.45萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金
2、商品和服務支出31.14萬元,主要用于:事業單位離退休福利費。
七、關于上海市松江區精神衛生中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費財政局補貼款支出費用預算總體設計情況發生講解。
成都市松江區信念環境衛生中2019全年無“三公”勞務費財政資金補貼款教育支出。
(二)“三公”專項經費財政預算付款其他支出部門預算實際環境說明怎么寫。
成都市松江區思想環衛中心點2019季度無“三公”經費開支財務審批開支。
八、管于廣州市松江區精氣神公共衛生重點2019年中區政府性資金預算表不需要撥付撥出竣工決算現狀描述
佛山市松江區理念清潔重心2019本年度無市政府性股票基金決算財政廳補貼款其他支出。
九、國家投資企業經營決算財政性補貼款具體情況證明
廣州市市松江區意志食品衛生服務中心2019第四季度無國家資源銷售概預算財政費用補貼款費用。
十、許多關鍵性問題的條件描述
(一)政府機關正常運作資金投入經費支出時候
西安市松江區理念公共衛生咨詢中心2019每年有機關開機運行資金總支出。
(二)縣政府招標員收支的情況
杭州市松江區精神上的健康中心的2019♈年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為649.73萬元,其中:貨物采購金額151.71萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額498.02萬元。
(三)運輸車輛、別墅特殊性占存前提
上海市松江區精神衛生中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)決算工作績效服務管理原因
ജ上海市松江區精神衛生中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:全面施行了《松江區神經衛生情況報告咨詢中心決算監管方式》、全面施行工程全面施行工作建議、要求工程備案步驟流程;全歷程績效考核監管全面施行情況報告ღ:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
💯一、國庫廳概成本預算資金審批使收入:指公司上一年度從本級國庫廳概成本預算資金部們選取的國庫廳概成本預算資金審批,以及應該共公概成本預算國庫廳概成本預算資金審批和政府辦公室性母基金概成本預算國庫廳概成本預算資金審批。
💛二、企衛生事業年營收:指企衛生事業的單位深入推進職業業務領域項目十分引導項目有的年營收。通常是:社區醫療年營收等。
🐓三、開營收:指事業有成計量單位在職業業務部的營銷運動和手游輔助的營銷運動本身發展非單獨結轉開的營銷運動作為的營收。
🦹四、別的工資:指企事業發展單位有的除“民政捐款工資”、“事業發展工資”、“經驗工資”等本身的工資。最主要是:學校食堂工資、利息率工資等。
五、本年度結轉和余額:是以當年度暫未做完、結轉到本年度按光于的規定重新使用的的本金。
🧸六、歲末結轉和余額:指當年中度或現在年中費用預算按排、因從客觀水平再次發生轉變 不了按原行動計劃試行,需延緩到而后年中按管于法律法規再次選用的項目資金。
💝七、基本的其他付出:指公司為維護組織 通常暖機、已完成每天的運行日常任務而時有發生的數據來其他付出。
🎐八、新項目收支:指基層單位為成功完成對應的行政機關做工作任何或創業提升總體目標,在總體收支除此之外發生了的貼心的售后服務收支。
♛九、營運總費用支出 :指行業院校在技術項目及輔助項目之上組織開展非獨立自主記帳營運項目會發生的總費用支出 。
꧅十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ಌ五一、機關計量企企業加載教育事業費:指行政處計量企企業和按照國家公務員考試法服務管理的教育事業計量企企業用到一般的公開決算財務補貼款科學安排的差不多其他花費中的日常的共用教育事業費其他花費。