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2018年度部門決算公開(上海市松江區婦幼保健院)
信息來源: 公布的耗時:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區婦幼調理院

2018半年度機構竣工決算

 

 

 

 

 


目  錄

 

第一部分 佛山市市松江區婦幼保養院概貌

一、主要功能

二、監管部門結算的時候企業組合

第二部分 上海市松江區婦幼預防保健院2018年度部門決算表

一、純收入花費預算總表

二、工資收入預算表

三、開支竣工決算表

四、財政資金補貼款收入來源付出部門預算總表

五、應該公用設施國庫預算國庫補貼款撥出竣工決算表

六、大部分公共性工程預算不需要撥付基本上經費支出結算的時候表

七、平常公益性預算財政預算補貼款“三公”資金及部門加載資金撥出預算表

八、政府機關性投資基金估算財政性捐款收支預算表

九、財產資產負債的記錄表

第三部分 上海市松江區婦幼保健品院2018年度部門決算情況說明

第八部件 詞解釋清楚

 


第一部分    上海市松江區婦幼養護院概況

 

一、具體職責范圍

防治法危及婦小孩子童身體健康的婦科疾病,降低了孕產婦和圍產兒窒息生存率,利于支持系統母乳馴養。

二、組織如何設置

由公司的只能根據三定策劃方案等關于約定有關內部平臺設有填上。

據以上崗位責任,天津市松江區婦幼保建院設6個設有組織 ,包擴:接待室室、醫務科、護理管理部、財務工作科、總務科、防冶養生保健科。
第二部分    上海市松江區婦幼保鍵院2018年度部門決算表

2018季度收錄費用部門預算總表

計量單位:萬余元

薪資

費用支出

建設項目

結算的時候數

工程項目

結算的時候數

一、財政性捐款薪資

4236.49

一、應該通用服務的費用

 

  但其中:部門性債卷成本預算不需要審批

 

二、外交關系結余

 

二、上級領導補助款營收

453.34

三、國防科技費用

 

三、事業有成收益

16167.18

四、公共服務安全的收支

 

四、營業年收入

 

五、幼小銜接經費支出

12.46

五、附屬公司的上交國家創收

 

六、科學研究技能收入支出

 

六、別薪資收入

281.97

七、藝術田徑與文化傳媒付出

 

 

 

八、世界 得到保障和就業形勢經費支出

1421.43

 

 

九、醫療服務衛生防疫與計劃怎么寫發育費用

17768.12

 

 

十、節水環保標準結余

 

 

 

11、城市街道收入支出

 

 

 

12、農業和林業水費用

 

 

 

13、交通運送運送其他支出

 

 

 

十四、資源勘測相關信息等經費支出

 

 

 

第十三、業務服務保障業等開支

 

 

 

十五、金融業教育支出

 

 

 

二十七、扶持的各地經費支出

 

 

 

十九、國土局海底形象等費用支出

 

 

 

十八、租賃房保護結余

65.28

 

 

第二十、油糧油料存量其他支出

 

 

 

二十一國慶、另外總支出

 

上年利潤總金額

21138.98

本年度費用加總

19267.29

用事業上貨幣基金掩蓋收支明細差額

 

余額確定

1854.35

期初結轉和節余

220.68

年底結轉和余額

238.02

總結

21359.66

總金額

21359.66


2018年中收錄部門預算表

公司:千元

建設項目

上年盈利累計數

財政資金付款薪水

上家補助費工資

自己事業薪資

營運使收入

所屬機構上交凈收入

別盈利

功能分類
科目編碼

管理費用分類

總計

21138.98 

4236.49 

453.34 

16167.18 

 

 

281.97 

208

 

 

市場的保障和就業機會教育支出

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟教育事業企行政單位離辭職

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

 

208

05

02

工作機關單位離退休之

9.85 

9.85 

 

 

 

 

 

208

05 

05 

政府部門事業上的政府部門常見養老生活保險行業納費其他支出

1336.98 

1336.98 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

工商登記企事業機關單位職業化年金網上繳費花費

74.60 

74.60 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫遼干凈衛生與行動計劃生小孩收支

19652.27 

2749.78 

453.34 

16167.18 

 

 

281.97 

210

02

 

公辦醫院

19563.08 

2660.59 

453.34 

16167.18 

 

 

281.97 

210

02

06

婦產專科醫院

19553.08

2650.59

453.34

16167.18

 

 

281.97

210

02

99

某個私立醫院專家其他支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

210

04

 

公共服務清潔衛生

0.6

0.60

 

 

 

 

 

210

04

09

重大事件公眾安全衛生專項計劃

0.6

0.60

 

 

 

 

 

210

11

 

行政部門事業心方醫用

88.59

88.59

 

 

 

 

 

210

11

02

教育機關事業單位名稱醫疔

88.59

88.59

 

 

 

 

 

221

 

 

商品房確保費用支出

65.28

65.28

 

 

 

 

 

221

02

 

公寓房變革付出

65.28

65.28

 

 

 

 

 

221

02

01

住宅房社保公積金

65.28

65.28

 

 

 

 

 


2018年中花費竣工決算表

院校:多萬元

工程

上年其他支出總計

首要開支

工程費用

上交國家領導總支出

自主經營費用

對其他企業單位補貼費花費

功能分類
科目編碼

課程和科目名稱

自動求和

19267.29 

18407.85 

859.44 

 

 

 

205

 

 

幼小銜接費用

12.46 

 

12.46 

 

 

 

205

99

 

相關幼兒教育花費

12.46 

 

12.46 

 

 

 

205

99

99

各種基礎教育花費

12.46 

 

12.46 

 

 

 

208

 

 

世界 切實保障和就業創業結余

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

208

05

 

行政處事業心組織離提前退休

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

208

05

02

工作基層單位離退休工資

9.85 

9.85 

 

 

 

 

208

05 

05 

行政標準參公標準大致養老院穩定網上繳費支出費用

1336.97 

1336.97 

 

 

 

 

208

05 

06 

行政機關工作計量單位專業年金繳付性支出

74.60

74.60

 

 

 

 

210

 

 

醫療保障安全與規劃養育其他支出

17768.12

16921.14

846.98

 

 

 

210

02

 

市立醫院專家

17678.93

16832.55

846.38

 

 

 

210

02

06

婦產衛生院

17668.93

16832.55

836.38

 

 

 

210

02

99

的醫青島博士整形醫院醫院付出

10.00

 

10.00

 

 

 

210

04

 

公共信息衛生防疫

0.60

 

0.60

 

 

 

210

04

09

重大安全事故公眾衛生監督專頂

0.60

 

0.60

 

 

 

210

11

 

人事部門事業發展院校醫治

88.59

88.59

 

 

 

 

210

11

02

事業性方醫用

88.59

88.59

 

 

 

 

221

 

 

住宅有效保障其他支出

65.28

65.28

 

 

 

 

221

02

 

住宅房改善其他支出

65.28

65.28

 

 

 

 

221

02

01

住宅個人公積金

65.28

65.28

 

 

 

 

 


2018年終財政資金審批營收支出費用結算的時候總表

部門:萬余元

創收

費用

品牌

竣工決算數

工程項目

累計

一樣 共公工程預算財務撥付

部門性投資基金概算財政支出捐款

一、般公用設施費用預算財政性付款

4236.49 

一、普通公共信息服務性收入支出

 

 

 

二、市政府性新基金民政預算民政補貼款

 

二、外交政策教育支出

 

 

 

 

 

三、國家安全經費支出

 

 

 

 

 

四、共公健康安全花費

 

 

 

 

 

五、育兒教育花費

12.46 

12.46 

 

 

 

六、科學實驗技術設備經費支出

 

 

 

 

 

七、文化藝術體育乒乓球與傳媒業收入支出

 

 

 

 

 

八、中國社會確保和就業前景收入支出

1421.43 

1421.43 

 

 

 

九、醫遼衛生監督與工作規劃發育其他支出

2721.44 

2721.44 

 

 

 

十、干凈干凈撥出

 

 

 

 

 

十一國慶、成鄉街道辦事處性支出

 

 

 

 

 

十三、農林業水經費支出

 

 

 

 

 

十四、流量輸送花費

 

 

 

 

 

十四、教育資源探礦資訊等教育支出

 

 

 

 

 

第十三、商業圈服務管理業等撥出

 

 

 

 

 

十五、經融付出

 

 

 

 

 

十八、支援相關區縣其他支出

 

 

 

 

 

十九、國土資源浮游生物氣候等花費

 

 

 

 

 

19、個人住房的保障開支

65.28 

 65.28

 

 

 

二十五、油糧原材料設備儲備量收支

 

 

 

 

 

二十一月、其它的費用支出

 

 

 

年初創收加總

4236.49 

當年度費用預估合計

4220.61 

4220.61 

 

本年國庫付款結轉和節余

206.30 

年底國庫撥付結轉和盈余

222.18 

222.18 

 

      常見公用設施概預算財政廳捐款

206.30 

 

 

 

 

      政府機關性基金投資費用國庫付款

 

 

 

 

 

總結

4442.79 

共計

4442.79 

4442.79 

 

 


2018年末常見公共性部門預算民政付款收支部門預算表

標準:億元

工程

總金額

通常費用

的項目經費支出

技能分類別

課程和科目編號規則

課目英文名稱

205

 

 

幼兒教育支出費用

12.46

 

12.46

205

99

 

另一個教學經費支出

12.46

 

12.46

205

99

99

的文化藝術培訓費用

12.46

 

12.46

208

 

 

社會存在保障措施和學生就業花費

1421.43

1421.43

 

208

05

 

行政部門事業發展行業離養老金

1421.43

1421.43

 

208

05

02

視野計量單位離退體

9.85

9.85

 

208

05 

05 

危險機關創業標準基礎關于養老地產社保養老行業納費總支出

1336.98

1336.98

 

208

05 

06 

機關機關單位事業有成機關單位的職業年金付款付出

74.60

74.60

 

210

 

 

醫用健康與打算懷孕其他支出

2721.44

2326.35

395.09

210

02

 

公立三甲機構機構

2632.25

2237.76

394.50

210

02

06

婦產醫療機構

2622.25

2237.76

384.49

210

02

99

的名辦醫院醫生付出

10.00

 

10

210

04

 

共公食品衛生

0.60

 

0.60

210

04

09

根本性公共服務清潔衛生專業

0.60

 

0.60

210

11

 

行政訴訟自己事業行業醫療衛生

88.59

88.59

 

210

11

02

參公公司醫用

88.59

88.59

 

221

 

 

個人住房后勤保障支出費用

65.28

65.28

 

221

02

 

住宅轉型性支出

65.28

65.28

 

221

02 

01 

住宅北京公積金

65.28

65.28

 

總金額

4220.61

3813.06

407.55

 


2018當年度普通服務性工程預算財政性付款基本上性支出結算的時候表

  公司的:多萬元

該項目

加總

專業人員金費

共用事業費

經濟實惠細分

課目簡碼

課程名字大全

301

 

工資收入福利待遇收支

2538.16

2538.16

 

301

01

  基本性公司

185.37

185.37

 

301

02

  津貼補助金補助金

137.19

137.19

 

301

03

  獎勵

 

 

 

301

06

  飯食補貼金費

 

 

 

301

07

  績效考評基本工資

637.07

637.07

 

301

08

企人事院校人事院校通常關于養老地產養老保障費

1336.98

1336.98

 

301

09

的職業年金繳納

74.60

74.60

 

301

10

營業員一般醫療衛生安全付費

90.37

90.37

 

301

11

國家地方公務員醫疔補貼費網上繳費

 

 

 

301

12

另一時代維護手機繳費

9.04

9.04

 

301

13

自建房社保公積金

65.28

65.28

 

301

14

醫療管理費

 

 

 

301

99

  的待遇副利撥出

2.26

2.26

 

302

 

商品是和安全服務費用

1172.77

 

1172.77

302

01

  企業辦公費

4.60

 

4.60

302

02

  印費

5.8

 

5.8

302

03

  了解費

 

 

 

302

04

  程序費

 

 

 

302

05

  水電費

9.50

 

9.50

302

06

  煤氣費

100

 

100

302

07

  郵電局費

14.55

 

14.55

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物管方法費

18.00

 

18.00

302

11

  差旅費報銷

0.38

 

0.38

302

12

  因公出國工作(境)預算

 

 

 

302

13

  檢修(護)費

95.00

 

95.00

302

14

  供應費

 

 

 

302

15

  會議通知費

0.65

 

0.65

302

16

  培順費

2.60

 

2.60

302

17

  國家公務接侍費

 

 

 

302

18

  專屬用料費

888.77

 

888.77

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 

302

25

  專用清潔燃料費

 

 

 

302

26

  勞務工費

10.60

 

10.60

302

27

  委托代理業務流程費

 

 

 

302

28

  總工會金費

5.64

 

5.64

302

29

  春節福利費

6.13

 

6.13

302

31

  國家公務車輛使用開機運行維護費

 

 

 

302

39

  任何交通網的費用

2.25

 

2.25

302

40

  稅金及浮動雜費

 

 

 

302

99

  同一的商品和貼心服務費用

8.3

 

8.3

303

 

對個體戶和家族的補助金

102.13

102.13

 

303

01

  離休費

9.40

9.40

 

303

02

  退體費

0.45

0.45

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

3.68

3.68

 

303

05

  生活中補貼費

 

 

 

303

07

  醫疔費補貼申請書

88.59

88.59

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  獎勵制度金

 

 

 

303

10

自身現代農業制作補貼政策

 

 

 

303

99

  一些每個人家庭式的政府補貼花費

 

 

 

310

 

資本投資性其他支出

 

 

 

310

02

  會議室裝備折舊費

 

 

 

310

03

  特用專業設備購買

 

 

 

310

07

  圖片信息wifi網絡及PC軟件新購更新時間

 

 

 

310

13

  公務活動出行用車折舊費

 

 

 

310

19

  其它的公路交通軟件采購

 

 

 

310

22

  隱匿財產折舊費

 

 

 

310

99

  另一個資產投資性其他支出

 

 

 

自動求和

3813.06

2640.29

1172.77

 


𝔉2018半年度普通公開結算的時候民政補貼款“三公”費用總支出及政府機關運動費用總支出總支出結算的時候表

廠家:十萬

基本上共同決算財政廳付款“三公”預備費

政府機關操作

專項經費預算數

自動求和

因公回國

(境)費

公務活動專車購入及程序運行費

公務接持接持費

小計

國家公務使用車

添置費

國家公務公務車

運動費

預算表數

部門預算數

預決算數

部門預算數

財政預算數

預算數

財政預算數

預算數

概算數

預算數

成本預算數

竣工決算數

 

15.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

5.00

 

 


2018一年度部門性基金投資費用財政性撥付經費支出結算的時候表

企事業單位:千元

品牌

加總

大致費用支出

工程收支

模塊總類

專業科目商品代碼

題目明稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018全年度資本欠債情況表

 

 

余額企業單位:余萬元

 

個數

價格

月初數

年初數

年終數

年初數

一、財力加總

——

——

21544.57 

 22951.05

   (一)流chan資金

——

——

8577.09 

 10054.94

   (二)調整資金

——

——

 20383.04

 20774.33

          其中:1.房屋(平方米)

 29782.42

 29634.68

 11181.61

11181.61 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 857

 953

 2267.71

 2426.33

                   (1)車輛

 3

 3

 67.33

 67.33

🐠                          通常國家公務買車

 

 

 

 

ꦰ                          監察值崗使用車

 

 

 

 

🐻                          特種作業專業水平出行用車

 

 

 

 

🧸                          其余車輛使用

 3

 3

67.33 

 67.33

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 6

 6

 1117.31

 1117.31

               3.專用設備(臺/套)

 615

 631

 6352.81

 6821.69

                    單價100萬元以上專用設備

 13

 13

 2472.14

 2591.64

ꦰ               4.某些穩定基金

——

——

 580.91

 344.75

🧔        減:總共使用累計折舊及減值準備工作

——

——

 7534.91

 7974.89

   (三)長期的加盟

——

——

 

 

   (四)新建工程項目

——

——

 

 

   (五)無形中固定資產

——

——

226.78 

 226.78

𒆙        減:積累攤銷

——

——

107.43 

 130.11

   (六)其它的股本

——

——

 

 

二、負債率合計數

——

——

 1629.04

 1344.46

三、凈資產投資加總

——

——

 19915.52

 21606.59

 


第三部分上海市松江區婦幼保健院2018年度部門決算情況說明

 

一、就武漢市松江區婦幼調養院2018年中盈利支出費用部門預算綜合原因描述

鄭州市松江區婦幼保健理療院2018🍸年度收入總計為21359.66萬元、支出總計為21359.66萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1493.42萬元。主要原因:國家全面實施二胎政策后病人增加業務收入增加,醫院各項管理成本增加、事業單位人員成本增加,支出總額增加。

二、管于滬市松江區婦幼保健理療院2018半年度收益竣工決算情況證明

年初🌸收入合計21138.98萬元,其中:財政撥款收入4236.49萬元,占20.04%;事業收入16167.18萬元,占76.48%;其他收入281.97萬元,占1.33%;上級補助收入453.34,占2.15%。三、關與重慶市松江區婦幼保建院2018年末教育支出竣工決算情形闡明

當年度🍌支出合計19267.29萬元,其中:基本支出18407.85萬元,占95.54%;項目支出859.44萬元,占4.46%。

四、對于南京市松江區婦幼健康院2018本年財政資金撥付收錄費用支出 整體來說癥狀說明書

廣州市市松江區婦幼保健理療院2018♍年度財政撥款收支總決算4442.79萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加345.85萬元,增長8.44%。主要原因:本年度財政撥款收入中增加了基本支出經費撥款,財政撥款收入總計較上年增加;本年度單位管理費用、人員成本增加,財政撥款支出總計較上年增加。

五、至于蘇州市松江區婦幼養生院2018月度般公用成本預算國庫撥付花費竣工決算現象說明書怎么寫

(一)一樣 公益性竣工決算財政局捐款開支竣工決算環境承載力事情

西安市松江區婦幼保健養生院2018♛年度一般公共預算財政撥款支出4220.61萬元,占本年支出合計的21.91%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加639.59萬元,增長17.86%。主要原因:本年度財政撥款基本支出經費增加,單位管理費用、人員成本增加,財政撥款支出總計較上年增加。

(二)一樣共公費用財政局撥付總支出結算的時候空間結構條件

佛山市松江區婦幼健康保健院2018✅年度一般公共預算財政撥款支出4220.61萬元,主要用于以下方面:教育支出(類) 12.46萬元,占0.29%;社會保障和就業支出(類)  1421.43萬元,占33.68%;醫療衛生與計劃生育支出 (類)2721.44萬元,占64.48%;住房保障支出(類)65.28萬元,占1.55%。

(三)應該共公工程預算財政收支撥付收支結算的時候關鍵狀況

沈陽市松江區婦幼調養院2018🔯年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4228.18萬元,支出決算為4220.61萬元,完成年初預算的99.82%。決算數小于預算數的主要原因:本年度年末實際一般公共預算財政撥款決算數比年初預算數減少。其中:

1ܫ、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)12.46萬元。主要用于:醫院職工醫療業務知識培訓。年初預算為0萬元(上年結余28.05萬元),支出決算為12.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度對醫院職工開展了醫療業務教育培訓支出,本年度沒有一般公共預算財政撥款支出此類年初預算,支出發生數是上年結余。

2꧙、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)9.85萬元。主要用于:醫院離退休人員補貼。年初預算為9.85萬元,支出決算為9.85萬元,完成年初預算的100%。

3𝔉、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1336.98萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算數為1336.98萬元,支出決算數為1336.98萬元。完成年初預算的100%。

4🤪、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)74.60萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算數為74.60萬元,支出決算數為74.60萬元。完成年初預算的100%

5🍌、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)婦產醫院(項)2622.25。主要用于:醫院開展日常經營、開展醫療業務運行支出。年初預算數為2652.88萬元,支出決算數為2622.25萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度本單位減少了此項費用支出。

6൩、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)10萬元。主要用于:醫院開展其他經營、醫療業務運行支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為10.00萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加其他公立醫院支出專項年初預算數。

7ꩲ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生支出(項)0.6萬元。主要用于:醫院開展重大公共衛生醫療支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為0.6萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加重大公共衛生專項年初預算數。

8﷽、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)88.59萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險。年初預算數為88.59萬元,支出決算數為88.59萬元。完成年初預算的100%。

9🦩、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)65.28萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為65.28萬元,支出決算數為65.28萬元。完成年初預算的100%。

六、相關滬市松江區婦幼調理院2018季度通常情況發生下公用設施概預算財政結余付款大致結余部門預算情況發生說

蘇州市松江區婦幼護理院2018꧙年度一般公共預算財政撥款基本支出3813.06萬元,包括人員經費2640.29萬元,公用經費1172.77萬元。基本支出中:

1𝓀、工資福利支出2538.16萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

2🌊、商品和服務支出1172.77萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。

3、對個人和家庭的補助102.13萬元,主要用于:離休費、退休費、撫恤金、醫療費。

七、管于南京市松江區婦幼保健養生院2018每年通常公益性竣工決算不需要審批“三公”費用性支出竣工決算具體說明書

(一)“三公”勞務費財政性付款支出費用竣工決算環境承載力情況發生解釋。

傷害市松江區婦幼保健理療院2018🎃年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為15萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用,本年度未發生公務招待費。

2018🅘年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元,增長0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本單位單位無公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務招待費。

(二)“三公”事業費財務補貼款總支出部門預算明確狀態情況報告。

東莞市松江區婦幼按摩保健院2018年終無“三公”經費預算民政撥付其他支出。

八、關干沈陽市松江區婦幼調養院2018年度目標區政府性私募基金概預算財政預算付款費用支出 預算狀態闡明

武漢市松江區婦幼保建院2018每年無中央政府性股票基金財務預算財務補貼款費用。

九、國家基金經營的預決算財政部門撥付情況講解

蘇州市松江區婦幼保健按摩院2018第四季度無國有制資本投資合作經營項目預算財政預算撥付收支。

十、任何主要項目的狀況證明

(一)行政單位運動金費開支的情況

武漢市松江區婦幼健康保健院2018本年硅酸關執行金費經費支出。

 

 

(二)現政府企業采購花費情況下

西安市松江區婦幼保養院2018ꦦ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為443.54萬元,其中:貨物采購金額277.30萬元、服務采購金額166.24萬元。

(三)來往車輛、快裝特色占用率現象

松江區婦幼保健理療院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)成本預算業績考核經營時候

深圳市松江區婦幼保健品院2018本年度概算業績考核的控制工學院作開發現象下述:本行政部門確立了下述概算業績考核的控制考核機制化:松江區婦保院概算業績考核的控制考核機制化,確立了詳細的概算業績考核的控制工學院作機制化;全步驟業績考核的控制頒布現象:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個,涉及預算金額2024萬元;2018年度開展的績效評價項目5個𓆉,涉及預算金額2024萬元,平均得分68.2分(其中,績效評級為“優”的項目5個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

ꦦ一、財政性性支出行業項目費用撥付薪資:指計量單位上年從本級財政性性支出行業項目費用行業獲取的財政性性支出行業項目費用撥付,包涵平常共同項目費用財政性性支出行業項目費用撥付和政府辦公室性投資基金項目費用財政性性支出行業項目費用撥付。

⛄二、工作個人營收:指工作方深入開展職業 金融業務促銷活動內容及輔助器促銷活動內容獲取的個人營收。一般是:整形個人營收等。

𓄧三、生產收入水平來源:指參公標準在專業保險業務工作下列不屬于輔助軟件工作之余抓好非獨立性歸集生產工作達成的收入水平來源。

ꦅ四、相關薪資:指企衛生事業單位擁有的除“國庫撥付薪資”、“衛生事業薪資”、“生產經營薪資”等其他的薪資。通常是:銀行辦理貸款利息薪資、餐廳食堂餐費薪資等。

五、期初結轉和節余:意指上一年度沒有完工、結轉到當年度按關于 標準持續適用的財力。

🦩六、月底結轉和節余:指本當半年度或已前當年費用配備、因相對主義先決條件的發生波動不可能按原設計實行,需延緩到后來當年按相關聯法律法規延續采用的錢。

🦩七、常規收入費用支出 :指政府部門為的保障醫療機構正常值運行、成功日常級任務級任務級任務而再次發生的某項收入費用支出 。

🥂八、該項目收入花費:指政府部門為做完特殊的行政訴訟操作任務卡或事業有成發展趨勢受眾,在基本性收入花費外發生的貼心的售后服務收入花費。

♑九、銷售經費支出費用:指事業心基層單位在行業活躍組織及輔助的活躍組織本身深入開展非經濟獨立測算銷售活躍組織進行的經費支出費用。

ಞ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𝔉五一、人事部門機關正常運作接待費:指人事部門組織和參照物公務活動員法管理制度的教育事業組織用正常共同成本預算財政資金撥付安排好的一般性教育支出中的日常工作公供接待費性教育支出。

 

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