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2019年決算信息公開(上海市松江區中心醫院)
信息來源: 發表時間:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

南京市松江區主診所

2019第四季度部門預算

 


目  錄

 

獨一那部分 深圳市松江區公司的醫院情況

一、最主要職能作用

二、培訓機構設有

第二部分 上海市松江區中心醫院2019年度決算表

一、收益費用結算的時候總表

二、薪水預算表

三、總支出竣工決算表

四、財政部門審批純收入結余結算的時候總表

五、一般來說公共信息概預算財政部門捐款費用結算的時候表

六、一般的公用設施工程預算財政資金審批根本經費支出部門預算表

七、一般來說公眾概預算不需要補貼款“三公”專項經費預算及企事業單位使用專項經費預算花費預算表

八、當地政府性債券工程預算不需要撥付付出部門預算表

九、資源過負債的癥狀表

第三部分 上海市松江區中心醫院2019年度決算情況說明

第八位置 動詞表示


第一部分    上海市松江區中心醫院概況

 

一、首要管理職能

ꦚ武漢市松江區業務重心三甲機構身為五級甲等三甲機構,擔負著區城醫遼業務重心的崗位職責,為松江人艮體內建康能提供醫遼與養護養生保健品業務。抓好醫遼與養護,醫治培養,醫治深入分析,環境環衛醫遼職工培訓班,環境環衛能力職工立刻培養,養生保健品與建康培養。

成都市松江區管理中心寵物醫院𒀰作為松江區域醫療中心,全市率先運行區域影像診斷中心、區域臨床檢驗中心、區域病理診斷中心,覆蓋全區15家社區衛生服務中心及6家二級醫院。

二、結構配置

結合出現主要職責,沈陽市松江區中心點三甲醫院設40𒅌個內設機構,包括:醫療事務部、護理部、黨政事務部、人力資源部、財務部、科研教育部、綜合保障部、信息中心、工會9個職能部門;消化外科、普外科、胸外科、神經外科、骨科、泌尿科、婦科、產科、麻醉科、兒科、GICU、消化內科、呼吸內科、神經內科、心內科、干部科、感染科、內分泌科、血液科、腎內科、口腔科、眼科、五官科、皮膚科、中醫科、康復科26個臨床專科;檢驗科、藥劑科、超聲科、病理科、放射科5個醫技科室。

 

 

 

第二部分    上海市松江區中心醫院2019年度決算表

2019全年收入水平其他支出預算總表

工作單位:上萬元

凈收入

收入支出

業務

部門預算數

內容

預算數

一、正常服務性決算財政部門審批個人收入

22385.03

一、基本共同服務性教育支出

 

二、以政府性資金概算財政部門撥付收入水平

3293.59

二、外交活動開支

 

三、上家津貼薪資收入

 

三、國防安全費用支出

 

四、事業有成納入

112239.83

四、公眾健康費用

 

五、經驗營收

 

五、培養開支

 

六、付屬企事業單位上交盈利

 

六、科學研究方法費用

 

七、其它的收入來源

883.79

七、文化教育度假旅游體肓與文化傳播付出

 

 

 

八、社會發展確保和就業的收入支出

6824.39

 

 

九、衛生學穩定其他支出

128333.85

 

 

十、節能技術的環保總支出

 

 

 

11、村鎮居委會付出

3293.59

 

 

十三、農業水經費支出

 

 

 

十四、客運物流運輸花費

 

 

 

十四、成本地質勘察個人信息等總支出

 

 

 

第十、商業性的產品業等開支

 

 

 

第十六、銀行業性支出

 

 

 

二十七、捐助任何城市經費支出

 

 

 

十七、物種多樣性的資源海洋生物氣象預報等花費

 

 

 

十八、公寓房得到保障收支

1597.07

 

 

三十五、調味品工程設備產出收支

 

 

 

二11、傷害有效預防及緊急救援標準化管理開支

 

 

 

二十三、的性支出

 

本年度盈利累計數

138802.23

上年撥出總金額

140048.91

用企業發展理財產品解決結余差額

2582.18

盈余分攤

 

年終結轉和盈余

1464.75

半年度結轉和節余

2800.25

總金額

142849.16

總金額

142849.16


2019年中營收竣工決算表

機關單位:多萬元

建設項目

本年度收益加總

不需要捐款營收

上一級補帖營收

行業效益

經營者創收

復屬公司的繳納個人收入

某些薪水

功能分類
科目編碼

管理費用名稱

加總

138802.23

25678.62

 

112239.83

 

 

883.79

208

 

 

社交保障措施和畢業生就業總支出

6824.39

6824.39

 

 

 

 

 

208

05

 

政府部門企業企業單位離離休

6824.39

6824.39

 

 

 

 

 

208

05

02

事業發展組織離退職

436.11

436.11

 

 

 

 

 

208

05

05

工商登記企事業企業單位核心醫養穩定手機繳費其他支出

4563.06

4563.06

 

 

 

 

 

208

05

06

政府部門事業院校院校職業分析年金繳付結余

1825.22

1825.22

 

 

 

 

 

210

 

 

清潔綠色健康收入支出

127087.18

13963.56

 

112239.83

 

 

883.79

210

02

 

私立醫院口腔科

124919.73

11796.11

 

112239.83

 

 

883.79

210

02

01

總合醫院科室

124260.98

11137.36

 

112239.83

 

 

883.79

210

02

99

各種公辦診所費用

658.75

658.75

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事務事業有成企行政單位治療

2167.45

2167.45

 

 

 

 

 

210

11

02

事業有成行業醫療衛生

2167.45

2167.45

 

 

 

 

 

212

 

 

城鎮社區服務中心經費支出

3293.59

3293.59

 

 

 

 

 

212

13

 

中國城市基本知識設施設備服務設施費讓的開支

3293.59

3293.59

 

 

 

 

 

212

13

99

另一個城區核心設施設備生活設施費安排好的教育支出

3293.59

3293.59

 

 

 

 

 

221

 

 

往房有保障付出

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

221

02

 

居住房改草開支

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

221

02

01 

公房社保公積金

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

 


2019一年度收支竣工決算表

公司的:萬美元

建設項目

年初收入支出預估合計

常規經費支出

建設項目花費

繳納領導結余

生產經營經費支出

對附屬企業補貼政策其他支出

功能分類
科目編碼

題目稱呼

總計

140048.91 

131666.77 

8382.13 

 

 

 

208

 

 

中國社會有保障和大學生就業收入支出

6824.39 

6824.39 

 

 

 

 

208

05

 

政府部門企業部門離提前退休

6824.39 

6824.39 

 

 

 

 

208

05

02

企事業方離離休

436.11 

436.11 

 

 

 

 

208

05

05

企工作組織工作組織基本上健康社會養老保險行業交費支出費用

4563.06 

4563.06 

 

 

 

 

208

05

06

政府機關衛生事業公司的網絡職業年金納費總支出

1825.22 

1825.22 

 

 

 

 

210

 

 

公共衛生的健康花費

128333.85 

123245.31 

5088.54 

 

 

 

210

02

 

名辦大醫院

126166.40 

121077.86 

5088.54 

 

 

 

210

02

01

融合醫院

126126.33

121077.86

5048.47

 

 

 

210

02

99

另一醫診所支出費用

40.07

 

40.07

 

 

 

210

11

 

行政部門事業有成部門醫療保障

2167.45

2167.45

 

 

 

 

210

11

02

人事企業單位醫遼

2167.45

2167.45

 

 

 

 

212

 

 

城鄉統籌社群收入支出

3293.59

 

3293.59

 

 

 

212

13

 

大都市基礎框架場地設施生活設施費按排的總支出

3293.59

 

3293.59

 

 

 

212

13

99

相關省份理論知識設施設備一體化費擬定的撥出

3293.59

 

3293.59

 

 

 

221

 

 

公房有效保障花費

1597.07

1597.07

 

 

 

 

221

02

 

自建房收入分配改革總支出

1597.07

1597.07

 

 

 

 

221

02

01 

住宅北京公積金

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019半年度不需要補貼款效益教育支出預算總表

單位名稱:千元

收入水平

撥出

工程項目

結算的時候數

創業項目

預估合計

一樣公用設施概算民政撥付

中央政府性投資基金成本預算財政資金審批

一、一半通用概算財政預算撥付

22385.03 

一、普通公共信息服務培訓費用

 

 

 

二、鎮政府性母基金預算表財政支出審批

3293.59 

二、國際關系費用支出

 

 

 

 

 

三、飲水機花費

 

 

 

 

 

四、公共性安會費用支出

 

 

 

 

 

五、學前教育其他支出

 

 

 

 

 

六、科學技術技術費用

 

 

 

 

 

七、傳統文化休閑旅游體育文化與文化傳播撥出

 

 

 

 

 

八、社會生活擔保和就業問題支出費用

6824.39 

6824.39 

 

 

 

九、清潔健康保健總支出

13129.10 

13129.10 

 

 

 

十、低碳環保型費用支出

 

 

 

 

 

國慶、城鄉經濟平臺費用支出

 3293.59

 

3293.59 

 

 

12、農林業水撥出

 

 

 

 

 

13、出行搬運付出

 

 

 

 

 

十四、資源英文勘查訊息等費用

 

 

 

 

 

十八、商用售后服務業大頭等總支出

 

 

 

 

 

第十五、銀行業總支出

 

 

 

 

 

十二、救助另一地段結余

 

 

 

 

 

18、必然產品海洋生物氣象預報等其他支出

 

 

 

 

 

十八、公寓房的保障其他支出

1597.07 

 1597.07

 

 

 

20、油糧工程物資產出開支

 

 

 

 

 

二五一、災情預防及緊急救援管控付出

 

 

 

 

 

二第十二、其余花費

 

 

 

年初營收加總

25678.61 

本年度支出費用總金額

24844.15

21550.56

3293.59

今年初財政資金審批結轉和盈余

1138.69 

半年度財政性捐款結轉和節余

1973.16 

1973.16 

 

一、一樣 公用設施財政資金預算財政資金捐款

1138.69 

 

 

 

 

二、現政府性母基金成本預算財務補貼款

 

 

 

 

 

總共

26817.31 

合計

26817.31

23523.72 

 3293.59

 


2019全年普通公共服務費用財政性支出補貼款性支出竣工決算表

政府部門:萬是

的項目

預估合計

首要教育支出

業務性支出

功能鍵定義

考試科目簡碼

專業科目稱呼

208

 

 

市場經濟保證和就業前景費用

6824.39

6824.39

 

208

05

 

財政事業有成單位名稱離退職

6824.39

6824.39

 

208

05

02

企事業方離提前退休

436.11

436.11

 

208

05

05

政府機關事業有成企事業編制首要養老生活保險服務納費撥出

4563.06

4563.06

 

208

05

06

部門教育行政單位名稱行業年金繳納費用付出

1825.22

1825.22

 

210

 

 

環保健康保健費用支出

13129.10

8236.07

4893.03

210

02

 

公力醫院

10961.64

6068.61

4893.03

210

02

01

一體化的醫院

10921.57

6068.61

4852.96

210

02

99

另外的公立三甲大醫院大醫院其他支出

40.07

 

40.07

210

11

 

人事部門教育事業院校醫遼

2167.45

2167.45

 

210

11

02

事業編名稱單位名稱醫療管理

2167.45

2167.45

 

221

 

 

公房基本保障花費

1597.07

1597.07

 

221

02

 

公寓房體制改革花費

1597.07

1597.07

 

221

02

01 

房屋住房基金

1597.07

1597.07

 

合計數

21550.56

16657.53

4893.03

 


 

2019年度目標常見共同費用預算財政預算審批一般教育支出預算表

  工作單位:百萬元

新項目

合計數

人士資金投入

公供資金

經濟實惠分類整理

課目分類

課程標識號

301

 

公司副利撥出

16218.90

16218.90

0.00

301

1

  基本上公資

935.10

935.10

0.00

301

2

  津貼補貼金補貼金

182.03

182.03

0.00

301

3

  績效獎金

0.00

0.00

0.00

301

6

  工作餐政府補貼費

0.00

0.00

0.00

301

7

  工作績效底薪

4192.13

4192.13

0.00

301

8

工商登記事業上企業差不多頤養天年保險費用網上繳費

4563.06

4563.06

0.00

301

9

角色年金激費

1825.22

1825.22

0.00

301

10

企業職員總體醫遼保險費用繳納

2167.45

2167.45

0.00

301

11

國家地方公務員整形政府補貼繳納費用

0.00

0.00

0.00

301

12

別的社會發展服務保障繳納費用

247.64

247.64

0.00

301

13

租賃房公積金貸款

1597.07

1597.07

0.00

301

14

醫療機構費

0.00

0.00

0.00

301

99

  一些基本工資最新福利支出費用

509.20

509.20

0.00

302

 

餐品和產品其他支出

266.27

0.00

266.27

302

1

  商務辦公費

0.00

0.00

0.00

302

2

  印刷版費

0.00

0.00

0.00

302

3

  咨詢了解費

0.00

0.00

0.00

302

4

  證件費

0.00

0.00

0.00

302

5

  電費

0.00

0.00

0.00

302

6

  商業用電

0.00

0.00

0.00

302

7

  郵電局費

0.00

0.00

0.00

302

8

  冬季取暖費

0.00

0.00

0.00

302

9

  物業工作工作費

0.00

0.00

0.00

302

11

  差旅費報銷

0.00

0.00

0.00

302

12

  因公出國工作(境)資金

0.00

0.00

0.00

302

13

  維護(護)費

0.00

0.00

0.00

302

14

  汽車租用費

0.00

0.00

0.00

302

15

  會議通知費

0.00

0.00

0.00

302

16

  培順費

0.00

0.00

0.00

302

17

  公務接待客人接待客人費

0.00

0.00

0.00

302

18

  特用的原管理費

0.00

0.00

0.00

302

24

  被裝添置費

0.00

0.00

0.00

302

25

  專業主要燃料費

0.00

0.00

0.00

302

26

  勞務公司費

0.00

0.00

0.00

302

27

  受托業務范圍費

0.00

0.00

0.00

302

28

  企業工會事業費

0.00

0.00

0.00

302

29

  優惠費

189.05

0.00

189.05

302

31

  因公用車的電腦運行維護保養費

0.00

0.00

0.00

302

39

  某個交通管理花銷

0.00

0.00

0.00

302

40

  稅金及附帶服務費

0.00

0.00

0.00

302

99

  別的商品銷售和服務保障付出

77.22

0.00

77.22

303

 

對自己的和中國家庭的政府補貼

172.35

172.35

0.00

303

1

  離休費

169.84

169.84

0.00

303

2

  退體費

0.00

0.00

0.00

303

3

  退職(役)費

0.00

0.00

0.00

303

4

  撫恤金

0.00

0.00

0.00

303

5

  的生活補貼申請書

0.82

0.82

0.00

303

7

  醫療保障費補助費

0.00

0.00

0.00

303

8

  資助金

0.00

0.00

0.00

303

9

  記功金

0.00

0.00

0.00

303

10

個人的林業生產銷售補貼金

0.00

0.00

0.00

303

99

  相關對自身和人家的補貼申請書

1.70

1.70

0.00

310

 

資產投資性撥出

0.00

0.00

0.00

310

2

  辦公場所設施設備置辦

0.00

0.00

0.00

310

3

  專業環保設備置辦

0.00

0.00

0.00

310

7

  資料無線網絡及手機軟件新購更新時間

0.00

0.00

0.00

310

13

  公務活動公務車購進

0.00

0.00

0.00

310

19

  其它的交通網軟件工具購置費

0.00

0.00

0.00

310

21

  文物保護和創意陳列品添置

0.00

0.00

0.00

310

22

  無型房產購置費

0.00

0.00

0.00

310

99

  同一資本管理性總支出

0.00

0.00

0.00

總計

16657.53

16391.26

266.27


2019半年度一半公眾預算表財政資金付款“三公”勞務費及機關單位運動勞務費支出費用結算的時候表

企事業單位:十萬

平常共同費用民政補貼款“三公”勞務費

行政機關進行

勞務費結算的時候數

總計

因公出國工作

(境)費

國家公務出行用車租賃費及作業費

國家公務接受費

小計

國家公務車輛

折舊費費

因公私車

開機運行費

決算數

竣工決算數

財政預算數

部門預算數

決算數

結算的時候數

項目預算數

部門預算數

費用預算數

竣工決算數

預算表數

結算的時候數

0.00

4.45

4.45

0.00

0.00

4.45

4.45

0.00

0.00

4.45

4.45

0.00

0.00

 


2019年終當地政府性私募基金估算不需要撥付性支出竣工決算表

的單位:萬元左右

新項目

累計

最基本撥出

業務結余

功能性細分

考試科目商品編碼

會計科目公司名稱

212

 

 

縣域街道付出

3293.59

 

3293.59

212

13

 

都市基礎性生活設施配備費具體安排的收支

3293.59

 

3293.59

212

13

99

另外中國城市基礎框架的設施配套工程費組織的收支

3293.59

 

3293.59

 

 

 

 

 

 

 

合計數

3293.59

 

3293.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年中凈資產外債情況發生表

 

 

總額方:萬塊人民幣

 

個數

商業價值

期初數

半年度數

年終數

年底數

一、資本累計數

——

——

85460.48

87924.1

   (一)分子運動股本

——

——

22455.6

18874.17

   (二)穩固資金

——

——

71555.75

78017.31

          其中:1.房屋(平方米)

52679

52679

26764.16

26854.2

༺                2.適用機(臺/套/輛)

3085

3254

5849.38

6019.83

൲                     這當中:(1)來往車輛(輛)

4

4

105.78

105.78

🅷                                 似的國家公務租車

 

 

 

 

🍌                                 行政執法巡邏公務車

 

 

 

 

꧑                                 持種正規專業方法私車

 

 

 

 

𒁏                                 其他的專用車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

19

19

3170.53

3170.53

               3.專用設備(臺/套)

4095

4600

37632.96

43588.1

                    其中:單價100萬元以上專用設備

58

72

17024.02

20608.47

⭕               4.各種固定好股本

——

——

1309.25

1555.17

🅷        減:累加計提折舊及減值開始準備

——

——

38897.78

43387.7

   (三)長久的股份權進行投資

——

——

0

0

   (四)長遠企業債融資

——

——

0

0

   (五)在修建工程建筑

——

——

29314.57

32783.88

   (六)無形之中基金

——

——

1708.48

2495.05

꧑        減:加權平均攤銷

——

——

676.14

858.61

   (七)其余資本

——

——

 

 

二、過負債的合計數

——

——

11963.38

10495.17

三、凈凈資產累計數

——

——

73497.1

77428.93

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區中心醫院2019年度決算情況說明

 

一、管于昆明市松江區咨詢中心寵物醫院2019年末收入來源開支竣工決算總的實際說明書怎么寫

北京市松江區核心的醫院2019✤年度收入總計為142849.16萬元、支出總計為142849.16萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加11573.94萬元。主要原因:隨著醫院業務量的增長收入穩步增長,同時由于人員成本等的增長支出也相應增長。

二、觀于天津市松江區核心醫院醫生2019本年薪資收入預算具體情況闡明

年初✤收入合計138802.23萬元,其中:財政撥款收入25678.62萬元,占18.5%;事業收入112239.83萬元,占80.86%;其他收入883.79萬元,占0.64%。

三、相關沈陽市松江區咨詢中心醫阮2019半年度開支結算的時候情況下介紹

上年🍰支出合計140048.91萬元,其中:基本支出131666.77萬元,占94.01%;項目支出8382.13萬元,占5.99%。

四、光于濟南市松江區中心站醫院醫生2019全年財政收入支出補貼款營收收入支出總的情況表明

蘇州市松江區公司三甲醫院2019♛年度財政撥款收支總決算26817.31萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少874.65萬元,降低3.16%。主要原因:財政資金綜合考慮。

五、至于蘇州市松江區重點醫療2019第四季度基本上公用費用不需要捐款撥出部門預算原因說明怎么寫

(一)平常公益性工程預算財政性捐款總支出部門預算總體布局原因

鄭州市松江區中門診2019ꦉ年度一般公共預算財政撥款支出21550.56萬元,占本年支出合計的15.39%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少1601.31萬元,降低6.92%。主要原因:財政資金綜合考慮。

(二)通常現狀下服務性概預算財政預算捐款教育支出部門預算構造現狀

滬市松江區中心的醫療2019𓆏年度一般公共預算財政撥款支出21550.56萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)6824.39萬元,占31.67%;衛生健康支出(類)13129.10萬元,占60.92%;住房保障支出(類)1597.07萬元,占7.41%。

(三)平常公共服務估算財政部門撥付費用支出 預算準確前提

沈陽市松江區中心的醫院科室2019🍒年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為22385.03萬元,支出決算為21550.56萬元,完成年初預算的96.27%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:部分財政項目結轉下年執行。其中:

1🉐、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)436.11萬元。主要用于:本單位離退休人員補貼。年初預算為436.11萬元,支出決算為436.11萬元,完成年初預算的100%。

2𒀰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4563.06萬元。主要用于:本單位離退休人員基本養老保險。年初預算為4563.06萬元,支出決算為4563.06萬元,完成年初預算的100%。

3💮、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)1825.22萬元。主要用于:本單位離退休人員職業年金。年初預算為1825.22萬元,支出決算為1825.22萬元,完成年初預算的100%。

4ꦺ、衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)10921.58萬元。主要用于:在職職工工資福利及社會保障費支出、醫院開展醫療業務活動發生的各類支出。年初預算為11137.36萬元,支出決算為10921.58萬元完成年初預算的98.06%。決算數小于預算數的主要原因:部分設備結轉下年執行。

5♌、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)40.06萬元。主要用于:有利人們異地異地醫保,優化異地異地醫保重要環節。年初預算為658.75萬元,支出決算為40.06萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目尚在前期協商中,尚未鋪開。

6、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2167.45萬元。主要用于:在職職工醫療金支出。年初預算為2167.45萬元左右,收支竣工決算為2167.45萬元,完成年初預算的100%。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)1597.07萬元。主要用于:住房公積金。年初預算為1597.07萬美元,支出費用竣工決算為1597.07萬元,完成年初預算的100%。

六、關于幼兒園濟南市松江區服務中心醫院2019年中幾乎公用設施概算民政捐款幾乎支出費用部門預算時候解釋

沈陽市松江區主醫院科室2019🗹年度一般公共預算財政撥款基本支出16657.53萬元,包括人員經費16391.26萬元,公用經費266.27萬元。基本支出中:

1🐽、工資福利支出16218.90 萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、醫療費等。

2💖、商品和服務支出266.27 萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、專用材料費、勞務費、福利費等。

3、對個人和家庭的補助172.35 萬元,主要用于:離休費、生活補助等。

七、關于上海市松江區中心醫院2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”接待費財政性支出捐款性支出竣工決算總體設計現狀說明書怎么寫。

佛山市松江區中心點醫阮2019🌠年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.45萬元,支出決算為4.45萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為4.45萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:我院按上級文件規定嚴格控制各類經費使用。

2019🎃年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少(增加)4.45萬元,增長100%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)4.45萬元,增長100%;公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是車輛日常維護費用。

(二)“三公”預備費財政部門捐款收支竣工決算關鍵問題表示。

2019𒆙年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行維護費支出決算4.45萬元,占100%,具體情況如下:

1、公務用車購置及運行維護費支出4.45萬元。其中:

ꦆ公務活動小二租車運作養護性支出4.45萬余元。其主要采用車倆平日修補、打火。2019年,蘇州市松江區核心醫生相關各估算標準花銷財政廳審批的因公買車享有量為4輛。

八、介紹南京市松江區基地大醫院2019財政部門年度政府機構性基金、期貨、現貨、微盤概算財政部門付款支出費用竣工決算實際申請報告書怎么寫

北京市松江區核心三甲醫院2019年度政府性基金預算財政撥款支出總計3293.59萬元,具體情況如下:

1、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)3293.59萬元。主要用于:房屋建筑物構建。年初預算為3293.59萬元,支出決算為3293.59萬元。

九、集體所有制資本投資銷售經營概預算財政性撥付事情闡述

南京市松江區學校三甲醫院2019本年無國有化股權投資合作經營預算表財政部門付款開支。

十、另外根本應當的的情況講解

(一)政府部門運營資金付出事情

天津市市松江區中心局專科醫院2019年度目標有機關執行資金經費支出。

(二)當地政府選購其他支出現象

南京市松江區中心點醫院口腔科2019♋年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為4289.02萬元,其中:貨物采購金額3945.51萬元、工程采購金額58.07萬元、服務采購金額285.44萬元。

(三)小轎車、房屋建筑層次性需要實際情況

1、工程車輛

截至2019年12月31日,區機關事務管理局共有車輛4輛,其中,其他用車4輛。

2、商品房

廣州市松江區機構醫療機構2019年末無經過特殊的使用率情況表明。

(四)工程預算業績考核管理系統事情

🦋上海市松江區中心醫院2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位制度建設情況持續建設中;工作機制建設情況持續完善中;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目42個,涉及預算金額19559.96萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目42個,涉及預算金額19559.96萬元;績效自評的2019年度項目42個,涉及預算金額19559.96萬元,平均得分70.2分。


第四部分    名詞解釋

 

♛一、國庫審批薪資收入:指方當季度度從本級國庫行政部門達成的國庫審批,包擴平常公共性概財政性預算國庫審批和以政府性新基金概財政性預算國庫審批。

二、事業盈利:指事業企業做好專業的項目過程十分手游輔助過程達到的盈利。

💖三、開利潤水平:指創業企業在專業業務領域移動以至于輔助軟件移動囿于展開非獨特統計開移動贏得的利潤水平。

四、別的利潤:指標準要先拿到的除“財政預算捐款利潤”、“參公利潤”、“運作利潤”等意外的利潤。

五、期初結轉和節余:意指當年度沒有做好、結轉到當年度按想關規定標準仍在在使用的成本。

🐭六、歲末結轉和節余:指上本年或十年前本年預決算準備、因從客觀能力再次發生影響無法按原預計施工,需延遲時間到然后本年按相關的暫行規定依然動用的成本。

🌄七、通常教育收入支出:指上班單位為切實保障學校正常情況持續運行、已完成平常上班任務卡而出現的一項教育收入支出。

ꩵ八、建設項目花費:指單位名稱為完畢某些的行政管理工作工作或教育事業趨勢夢想,在核心花費之中突發的貼心的售后服務花費。

九、營業花費:指衛生事業方在正規專業行動及輔助行動外面深入開展非單獨記帳營業行動發生的的花費。

🅷十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦰ五一、政府部門啟動專項預備費:指行政訴訟標準和參考因公員法管理工作的參公標準安全使用大部分共同費用財政資金補貼款制定計劃的大體總收入支出中的生活共公專項預備費總收入支出。

 

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